匯算清交的時候應該全額調增如果試營業期可以按發生了的百分之六十抵扣
籌建期間的業務招待費在填寫企業所得稅申報表要全額調增么,比如,管理費用開辦費里有5萬業務招待費
老師,公司基建期發生的招待費,我是入管理費用 招待費?還是管理費用 開辦費?這個對以后企業所得稅調整有什么影響?入招待費需要調增,入開辦費的話需要調增嗎?
房地產企業籌建期無收入,年度匯算清繳(期間費用明細表中的業務招待費如何填?比如:當年業務招待費544,198.60元)。納稅調整項目明細表15列,業務招待費支出中的,賬載金額如何填 ?稅收金額如何填?調增金額如何填 ?
籌建期間發生的業務招待費,記入管理費用-開辦費。籌建期結束,所得稅申報時,業務招待費60%可以稅前扣除,到時候怎么從賬上看呢,籌建期的費用都記入了開辦費。
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業會計準則,小企業的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業務招待費,但是實際業務的賬務處理廣宣費和業務招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業務招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業務招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業務招待費,就會導致填報的時候有個提示,比如業務招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
我公司為一般納稅人,公司的汽車現在要賣給個人,開普通是多少稅率?
老師您好,我們公司分揀場地請了幾個人清理清潔,移位里面的一些東西等,這項業務對方開什么發票給我們合適
老師好!咨詢下,三方掛賬往來:如果a欠 b 50萬,b允許a將 50萬還給 c ,a 本來要還c 50萬,但目前因為業務糾紛,最后還給c 48萬。這種情況下,c 的會計和稅務怎么處理,比較合適?
老師,法人有個體,自己可以用個體給公司開發票嗎?有什么風險嗎?
老師應交稅費應交所得稅在借方的分錄怎么寫
你好,公司注銷,發票章找不到了怎么辦?
老師你好!沒有專票100萬元,稅率是9%.所得稅是25%,增值稅和所得稅怎樣核算,老師指導一下!
外貿企業報關單,征稅是9%退稅是9%工廠發票開的是13%這樣可以嗎?
老師,我24年企業所得稅季報資產總額填的都是按元為單位的金額其實是萬元單位,剛才我把24年四季度修改正確了,三季度到一季度的不修改了可以嗎?
我們公司有一部分人要求自己交社保,有一部分人是公司職工社保,那么開工資時是公司繳納的人銀行代開工資,自己繳納的人是現金開,這樣可以嗎?