你們推廣是用的什么做推廣的 借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本做這個分錄之前 借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,銀行等科目
老師你好!小規(guī)模核定征收企業(yè),電商行業(yè),我們有一些收入,我們的成本是網(wǎng)絡(luò)推廣費,在確認收入時,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?可以借勞務(wù)成本-網(wǎng)絡(luò)推廣費,貸其他貨幣資金。借主營業(yè)務(wù)成本-網(wǎng)絡(luò)推廣費,貸勞務(wù)成本嗎??之前想過放銷售收入,但是看填制利潤表的營業(yè)收入和營業(yè)成本相差太大了,我們也會有銷售一些實物
老師你好!小規(guī)模核定征收企業(yè),電商行業(yè),我們有一些收入,我們的成本是網(wǎng)絡(luò)推廣費,在確認收入時,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?可以借勞務(wù)成本-網(wǎng)絡(luò)推廣費,貸其他貨幣資金。借主營業(yè)務(wù)成本-網(wǎng)絡(luò)推廣費,貸勞務(wù)成本嗎??之前想過放銷售收入,但是看填制利潤表的營業(yè)收入和營業(yè)成本相差太大了,我們也會有銷售一些實物
小規(guī)模電商企業(yè),我們有一些收入是從網(wǎng)絡(luò)里面來的,沒有實物,在確認收入的時候.結(jié)轉(zhuǎn)成本是這樣做嗎?借勞務(wù)成本.網(wǎng)絡(luò)推廣費,貸現(xiàn)金。借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本,網(wǎng)絡(luò)推廣費。還是直接就主營業(yè)務(wù)成本,貸現(xiàn)金。哪種處理方法好呢?
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
無進出口權(quán)的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進出口權(quán)的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發(fā)票報銷,房東是個人不肯提供發(fā)票,這種情況要自己去稅務(wù)局開票嗎?去稅務(wù)局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發(fā)票嗎?
匯算清繳中,資產(chǎn)折舊的稅收金額累計折舊攤銷額怎么計算
中介服務(wù),裝修服務(wù),人工服務(wù),是不是都填在勞務(wù)收入(填:企業(yè)所得稅匯算清繳年報)
d為什么是錯的呢?居民和非居民無關(guān),是吧?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導(dǎo)致利潤表跟資產(chǎn)負債表不一致,怎么調(diào)整
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沖銷去年暫估費用會計分錄
我們是在網(wǎng)絡(luò)上操作的,沒有實物,那就是借勞務(wù)成本-推廣費,貸其他貨幣資金,接著就是借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本,可以這樣做分錄嗎?
不能 貸勞務(wù)成本會出現(xiàn)負數(shù)
前面不是借勞務(wù)成本 網(wǎng)絡(luò)推廣費了嗎?二級科目可以這樣寫嗎?
你好 是的 可以這么做的