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老師,我們是小規模個人獨資公司,也算是貿易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務費支出: 收到發票,賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現金 月底結轉成本: 借主營業務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證

2021-12-24 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-24 11:43

同學你好 直接用主營業務成本來做成本就行了 收入和成本對應

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同學你好 直接用主營業務成本來做成本就行了 收入和成本對應
2021-12-24
同學你好 直接用主營業務成本就行了
2021-12-24
你好!可以的,你的理解很對
2021-12-24
您好 您開具發票的分錄寫的不對吧? 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 如果先計入了預收賬款 就把應收賬款科目替換為預收賬款 后面分錄正確的 月末用結轉成本
2020-11-19
你好,開發票了: 借 應收賬款14500 貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632貸其他應收款-法人14592,到時墊付的92元報銷給法人,借其他應收款-法人92貸庫存現金92 結轉庫存商品分錄就行了
2021-10-08
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