您好 先做賬,等有要抵扣的稅額時(shí)再認(rèn)證
老師您好,請(qǐng)問一般納稅人收到了一張專票(費(fèi)用)但近幾個(gè)月公司都沒有任何收入(沒開過票)這張專票要先認(rèn)證嗎?還是先做賬,等有抵扣的稅額時(shí)在認(rèn)證?
老師,今天我認(rèn)證專票時(shí),發(fā)現(xiàn)平臺(tái)上有一張酒店給我們公司開的增值稅專票,但是我并沒有收到這張專票,發(fā)票和抵扣聯(lián)都沒有,也未入賬,我就沒有勾選這張認(rèn)證,把其他認(rèn)證了,請(qǐng)問我是否需要把這張選擇不抵扣,原因選 其他?然后提交就行了,賬務(wù)上也不用處理?
您好?老師企業(yè)是一般納稅人有一張專票到了,但是沒有認(rèn)證和抵扣,我做賬的時(shí)候是放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎
老師,公司是一般納稅人,22年11月開進(jìn)來一張運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票,因?yàn)闆]開銷項(xiàng)發(fā)票所以一直到現(xiàn)在都沒認(rèn)證,現(xiàn)在匯算清繳了我可以把這張票費(fèi)用票金額先抵減22年利潤(rùn),稅額等這個(gè)月認(rèn)證后再在用嗎
老師我公司收到兩張專票,暫時(shí)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額啊?我看了很多提問,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報(bào)表自動(dòng)就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個(gè)科目,就是我暫時(shí)不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額,不知道我的理解是不是正確
今年計(jì)提及繳納2024年匯算清繳,會(huì)計(jì)分錄怎么做
實(shí)繳完成了,還能辦理減資嗎
老師,符合甲供材的情況,開具簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的發(fā)票,可以開具專票,對(duì)方可以抵扣么?
老師,我們公司名下有輛車出售了,是按固定資產(chǎn)處理的賬務(wù),現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),提示我增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表收入不一致,我應(yīng)該怎么做呢
請(qǐng)問我這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開建筑服務(wù)*工程款嗎 就是個(gè)體戶公司用機(jī)械拆除房屋獲得的拆遷工程款
我們公司有2個(gè)員工發(fā)工資走的是勞務(wù)公司。我公司給勞務(wù)公司一萬(wàn)元,勞務(wù)公司給我們開票八千,賬怎么做平?
最后一個(gè)不定項(xiàng)哪位老師幫我做一下,謝謝啦
我們公司財(cái)務(wù)總監(jiān)通知讓把公司升為一般納稅人,通知裝修公司把之前的發(fā)票(存在跨年發(fā)票)全部沖掉,重新開戶專票,有400多萬(wàn),會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)預(yù)警
你好老師,怎么把車的庫(kù)存一個(gè)車型的數(shù)量減一臺(tái),領(lǐng)一個(gè)車型庫(kù)存增加一個(gè)
銀行回單備注提請(qǐng)讓渡是什么意思?
賬務(wù)處理是 借-管理費(fèi)用等,貸-銀行等 可以抵扣時(shí) 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅,貸-管理費(fèi)用(同時(shí)認(rèn)證)這樣做賬對(duì)嗎?
借 管理費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
老師可以認(rèn)證時(shí)做借 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅,貸 應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
認(rèn)證時(shí)做借 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅,貸 應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額