同學(xué)您好,他升級為一般納稅人是有具體時間節(jié)點的
當(dāng)月從小規(guī)模轉(zhuǎn)為升為一般納稅人,升之前已開具3%稅點的發(fā)票,再升為一般納稅人的話,嗯,是6%個點或者13%個點,那如果升一般納稅人之后,那本月3%的是怎么報稅?
請問,小規(guī)模納稅人開票3個點 后升級為一般納稅人了 開票9個點 之前合同是按3個點簽的,現(xiàn)在開票咋搞?
老師,公司月中旬升為一般納稅人,在升為一般納稅人之前當(dāng)月開的有普票,而且去年是免稅政策,升為一般納稅人之后,又開的9個點的稅票,當(dāng)月報稅怎樣報,是開的所有票都按一般納稅人稅率交稅該是咋辦
我們公司之前是小規(guī)模,現(xiàn)在9月升成一般納稅人,升一般納稅人之前,開的13個點的材料票還抵扣增值稅用嗎。
之前是小規(guī)模,現(xiàn)在9月升成一般納稅人,升一般納稅人之前,開的13個點的材料票現(xiàn)在還抵扣銷項用嗎。
老師好,24年12月少計提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現(xiàn)在如何補提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團(tuán)是什么意思?電子稅務(wù)局上的
有以前年度取得一張進(jìn)項普票,兩百多塊錢,當(dāng)時進(jìn)的管理費用,對方單位涉嫌開票異常,我們在這次2024年所得稅匯算清繳中已經(jīng)調(diào)整,請問如何進(jìn)行賬務(wù)處理呀
管理不善進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出所以加 5200 對嗎?
2024年的餐費發(fā)票現(xiàn)在還可以報銷嗎?必須要在5月31日前報銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認(rèn)啦,我看見導(dǎo)出來的訂單結(jié)算狀態(tài)是待結(jié)算,視頻號平臺還沒有把傭金轉(zhuǎn)入我們得視頻號小店里面來,這種確認(rèn)收入嗎?
當(dāng)公司老板和法人不是同一人,外賬報銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當(dāng)時已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在五月份對方作廢了這張發(fā)票,我們賬務(wù)和稅務(wù)怎么操作?新開的發(fā)票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個體戶名稱能用Xx文化傳媒事業(yè)部嗎?
老師我是小規(guī)模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬
我當(dāng)月開那個3%個點的稅票,之后當(dāng)月升為一般納稅人能這樣操作嗎?然后到報稅,到時候有那個沖突嗎?
您現(xiàn)在申請,那是從次月開始生效的