8月18號(hào)我又代開(kāi)了30萬(wàn), 這個(gè)交過(guò)稅嗎,是不是沒(méi)有交?
今年4.29代開(kāi)發(fā)票40萬(wàn),8月18號(hào)我又代開(kāi)了30萬(wàn),8月28號(hào)我把4.29代開(kāi)的專(zhuān)票作廢紅沖了,去辦理退稅的時(shí)候大廳說(shuō)按第三季度代開(kāi)的如實(shí)申報(bào),申報(bào)之后去辦理退稅。大廳說(shuō)現(xiàn)在現(xiàn)在只能退900多元。那30萬(wàn)的專(zhuān)票的款項(xiàng)相當(dāng)于紅沖了,想要退稅就要改報(bào)表,我該怎么改?
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專(zhuān)票,去稅局給作廢了專(zhuān)票。但已繳納的稅款稅局說(shuō)不退了,給開(kāi)了張證明說(shuō)等下次再開(kāi)專(zhuān)票時(shí)再來(lái)抵扣。現(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒(méi)再開(kāi)專(zhuān)票,那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀?今年要再開(kāi)專(zhuān)票的話還能用上次多交的錢(qián)抵嗎??jī)砂俣鄩K錢(qián)要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當(dāng)白交了可以嗎?不知道怎么處理會(huì)比較好。
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
老師請(qǐng)問(wèn)一下: 小規(guī)模二季度5月份自開(kāi)專(zhuān)票 3%稅率開(kāi)錯(cuò)成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問(wèn)題能不過(guò),當(dāng)時(shí)問(wèn)了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開(kāi)錯(cuò)的1%紅沖之后,開(kāi)了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來(lái) 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說(shuō)第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問(wèn)題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧? 7月份 我紅沖了1%,開(kāi)了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,7月份去稅局代開(kāi)了一張價(jià)稅合計(jì)為2萬(wàn)元的專(zhuān)票,于8月份紅沖了;做賬的時(shí)候忘記做這張紅字發(fā)票,三季度報(bào)稅的時(shí)候代開(kāi)金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導(dǎo)致收入不對(duì),申報(bào)表不對(duì),請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在要怎么處理好一點(diǎn)?要更正申報(bào)?還是等匯算清繳?還是在四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做?
?請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理? ? ? 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
請(qǐng)教一下,非常感謝!這個(gè)題目為什么以下的薪酬甲乙產(chǎn)品不分配? 車(chē)間管理人員薪酬30 000元,供電車(chē)間工人薪酬40 000元,企業(yè)行政管理人員薪酬28 000元
請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體工商戶(hù)如果欠賬了,會(huì)拿個(gè)人家庭財(cái)產(chǎn)抵賬嗎?比如房子車(chē)子
拿到業(yè)務(wù)那邊給的報(bào)關(guān)單 下一步要做什么
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對(duì)嗎?謝謝
老師 會(huì)計(jì)主管和下面的會(huì)計(jì)在一個(gè)辦公室好還是分開(kāi)好
找郭老師,有問(wèn)題咨詢(xún)( 其他老師不要接啊)
個(gè)體戶(hù)需要報(bào)哪些稅?
所得稅看累計(jì)利潤(rùn)總額嗎。累計(jì)利潤(rùn)總額不虧就就計(jì)提所得稅
同一法人注冊(cè)的兩個(gè)公司可以互相開(kāi)票嗎?
交過(guò)了,代開(kāi)是當(dāng)時(shí)直接扣的款
你們是不是有開(kāi)普通發(fā)票了,這個(gè)是不是抵減普通發(fā)票的稅額?
大廳說(shuō)現(xiàn)在現(xiàn)在只能退900多元。 是不是普通發(fā)票有開(kāi)多少這個(gè)?合計(jì)是不是超過(guò)30萬(wàn)了,
沒(méi)有,全是代開(kāi)的專(zhuān)票,說(shuō)要改第二季度報(bào)表,怎么改啊
改之前,那這個(gè)就之前2季度申報(bào),你這個(gè)之前那個(gè)也只有代開(kāi)專(zhuān)票嗎,沒(méi)有別的嗎,沒(méi)有別的專(zhuān)票嗎,那這個(gè)現(xiàn)在那個(gè)第1行等于第2行,0 ,這個(gè)?本期預(yù)繳稅額填寫(xiě)之前代開(kāi)專(zhuān)票交,最后一欄是負(fù)數(shù),這樣