你好,開公司抬頭可以報銷,計入職工教育經費
老師您好,參加市政府,教育廳等組織的職業技能大賽,獲獎可以認定技師或高級工,企業參加這項比賽所買的運動服,發生的差旅費屬于與企業所得稅中的與生產經營無關的支出嗎?還是屬于合理支出可以在企業所得稅稅前扣除?還是計入福利費?
老師,員工個人參加的中級或初級會計職稱學習的培訓費 開公司抬頭可以報銷嗎?可以抵扣企業所得稅嗎?
企業內員工報銷,開具的增值稅電子普通發票。發票抬頭是員工的名字,內容是電信服務通信服務費,銷貨方是中國聯合網絡通信有限公司濰坊市分公司。這樣的發票可以給員工報銷嗎?如果可以報銷,計入哪個科目?可以所得稅稅前扣除嗎?
老師好,請問公司名下沒有車輛,員工外出辦公開自己的車報銷的加油費用可以抵扣企業所得稅嗎?
請問老師,給員工報銷話費,話費抬頭開的是公司名稱,可以企業所得稅前扣除嗎?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
那員工參加的成人教育的學費,開員工名字的呢 也可以嗎?
開員工名字的,計入福利費