你好,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)80,貸應交稅費--未交增值稅80,減掉上期的60,本期實繳20,借應交稅費--未交增值稅20,貸銀行存款20
老師,比如本月銷項稅100,進項稅20,上期留抵60,還需要交20元增值稅,這個怎么記賬。留底的底完了還需要記賬么
本月銷項3500元,進項2350元,上月留底2300,這月不交增值稅,還要留底1150元,加計抵減10%的會計分錄怎么做。
老師每月增值稅申報后,有留底,這個需要做帳嗎?如,上期留抵稅99361.43,本期銷項7755.17,本期進項16782.04,這個怎么做帳,求帳務處理?
請問,如圖,結轉完進銷項,計提了應交的增值稅,由于上期有留底進項,導致明細賬有余額,這樣要怎么處理?銷項9847.16-進項8691.24-留抵622.81=533.11,明細賬余額就是留底的進項
老師,銷項100,進項80,我要繳納20,或者上個月有留底的減去留底的就是最終需要繳納的增值稅對嗎?進項80其實也是我每個月要做抵扣的那個數對嗎?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
減掉上期的60,這個不需要記賬了么。
你好,這個上期已經做賬了,借應交稅費--未交增值稅60,貸應交稅費--應交增值稅(轉出多交增值稅)60