你好 可以改,稅務財務報表需要更正申報的。
老師,請問19年的暫估入庫憑證科目和金額都錯了,我現在可以反結賬改成正確的嗎?如果改了是不是稅務上財務報表也要做更正申報?
老師,我想問下,公司的應交稅費科目太亂了,從18年開始,賬務就錯了金額和申報表也不對,現在19年也沒有改正過來,請問這種情況我是現在在賬上改呢還是要翻賬吖?
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結轉了成本,匯算清繳已經按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發票,如果現在反結帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發票做的話,那么主營業務成本就虛高了3萬,相應的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調賬的好方法?
我在3月更正申報了21年的增值稅增加收入10萬,22年的增值稅申報增加收入30萬,增值稅申報表都做了更正申報,請問一下我的21年和22年的財務報表要不要更正修改?補充的收入怎么做會計憑證?是直接坐在今年3月嗎?
老師,如果去年12月個稅在24年1月申報錯了,現在去更正申報,是不是也要更正申報12做財務報表和所得稅申報表。但是12月的賬務不修改,而是通過1月或者2月做賬,通過以前年度損益調整去做賬?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎