你好,可以做費用里面的。
七月開辦企業,購買了些辦公用品,電腦,打印機,辦公桌等等,發票還沒給公司開,說十月份開,請問老師,我做七月賬還是等發票到在做,如果做七月賬,比如說打印機,借:預付賬款貸:開辦費-管理費 還有辦公桌之類的金額達到三千以上了,可以做固定資產嗎? 開辦時都是現金做的
公司已經運行了三個月了,但都只是費用支出,沒有生產,老板私賬買了固定資產啊辦公費啊,有一些不開發票的就不管它,但有一些對方發票開來了。現在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現金,但賬才建立沒有現金,那應該怎么辦?借:固定資產、費用等,貸:其他應付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候對公賬戶有足夠的錢了,再把這個錢轉到老板私賬,把其他應付款做平,這樣操作有沒有風險?
老師,有這么個問題:就是公司每月交辦公室電話費,電信公司開的收據,是200或500,但是在當月開的電信服務發票顯示是上個月的費用,費用也肯定和交的金額是對不上的。 我在做賬務處理,如在5月交話費時交了500,相當預存話費500,借;預付賬款-電信公司 貸:庫存現金,6月再打印5月話費發票,借管理費用,貸預付賬款 這樣是嗎?
老師,我們公司6月份成立的商貿公司,買了桌子/電腦/裝修玻璃門,沒有發票,金額有三千多的,五千多的,六千多,代理記賬說沒發票不能入固定資產,代理記賬是憑發票入賬,我想我來做外賬的話,我想入管理費用開辦費,這樣可以嗎?
您好老師,現在裝修開辦期間酒店購買了點對講機,工作掛牌,和有點工具,然后已經付款了。我這邊已經入了憑證 借:長期待攤費用-開辦費-辦公費/工具費用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機也入了固定資產 借:固定資產-電子設備 貸:銀行存款 因為出入庫系統是單獨另外上的軟件速達3000,那我用速達3000,還需要讓庫管分別把這些東西都入到出入庫系統里面,入庫和出庫嗎?如果做了,那月底正常需要用速達3000的盤點和結存數,到金蝶做賬系統來結賬用,那現在我已經做進金蝶系統里面了。是不是就正常錄入速達出入庫系統里面,不用做賬務處理了啊?如果再做就是重復了對嗎?
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
老師只要盈利就計提所得稅嗎
老師 上課講新規定投資性金融資產中宣告發放現金股利分錄應該是 借:交易性金融資產-應計利息 貸:投資收益 這是不是適用于所有的交易性金融資產呀 就是考初級中 只要是涉及交易性金融資產宣告發放現金股利 分錄就這么寫呀
老師!企業由個體工商戶變成小規模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實繳資金嗎?
老師,日常經營性且與本公司業務相關的支付給本公司人員的可以做應付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
老師,比如月休四天,工資含社保6000,一個月的工資有幾種合理的算法,謝謝
12月拼柜出口 貨一 已提 現在5月出口退稅還可以改提單嗎
請問電子稅務局增值稅申報表數據和開票系統開票數據不一致是什么原因?手動修改嗎?
發票來了,在附憑證后面就可以了嗎?辦公桌椅3千以上也做費用嗎,謝謝老老師
發票到了上面的分錄紅沖 然后做發票的 可以