你好,可以的,這樣沒有什么問題
就是我們公司的一個客戶,但是她也是他們公司的法人,她在銀行貸了一筆款,怎么把錢打到我們公司公戶上,然后我們老板又把錢給她用老板的私戶轉(zhuǎn)過去了,等于是在我們公司上走了一筆賬,數(shù)目為180萬元,現(xiàn)在問題來了,稅務(wù)局肯定要看這180萬元的稅票,這個對方的目的就是走賬呢,肯定是開不出來的,這個賬進(jìn)我們公司公戶的時候,是以借款的形式進(jìn)的賬,那么現(xiàn)在公房上始終有180萬的賬,沒有發(fā)票,那么,老師這個賬怎么才能解決問題呢,因?yàn)槲覀児臼卿N售種子的,是免稅的。
老師,有這樣個問題,我們是建筑業(yè),營改增之前收到的甲方的工程款后,在對公戶里又轉(zhuǎn)到我們老板的個人賬戶,分錄是借:其它應(yīng)付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉(zhuǎn)到老板個人賬戶,因?yàn)椴欢脕砝习遒I材料和付人工費(fèi),這些費(fèi)用就直接給了材料商和供貨商了,關(guān)鍵是他不懂,所以其它應(yīng)付款一欄中出現(xiàn)了付時, 老師您看我這種情況我怎么辦
老板個人支付的費(fèi)用,每個月大概十萬左右,但沒辦法開票,錢是老板自己個人賬戶打過去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過去,后期用發(fā)票來抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費(fèi)用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個月的這十萬左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個月要清算一次開支,而且公司沒有額外的收入,所以這個錢只能通過公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因?yàn)榇鷰す舅麄冑~面上不會體現(xiàn)這筆款,如果長期下去會不會有風(fēng)險?
老師,我們公司收到其他公司的錢一直沒有給對方開增值稅發(fā)票,由于這兩年經(jīng)營不善,原來老板又讓他朋友進(jìn)來成為大老板,公司又從在建工程開始運(yùn)但生產(chǎn),但出納會計(jì)沒有接之前的賬延續(xù)一切從零開始。但現(xiàn)在問題來了原來的客戶要我們公司給開增值稅發(fā)票,我現(xiàn)在這套賬就沒有收到錢怎么開發(fā)票?即使開了最后也要收到這筆發(fā)票錢,要是讓對方再重新打到現(xiàn)在賬錢,那就相當(dāng)于人家賬上付兩次錢,我只能開一次票,請問我怎么解決這個問題,請老師指點(diǎn)????
我的應(yīng)付賬款比較多,這個應(yīng)付賬款,就是我去我們商城買產(chǎn)品,差不多一兩個月讓公司開一次發(fā)票給我,當(dāng)時代理會計(jì)把這些賬作為應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來,用庫存現(xiàn)金的方式,來付這個應(yīng)付賬款,分錄要不要寫應(yīng)交稅費(fèi)?需要票據(jù)什么的嗎?我問這邊的會計(jì)老師,她說要把我實(shí)際付出的憑證打出來,但是我實(shí)際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點(diǎn)多,不方便每一筆做,而且賬上的應(yīng)付賬款都有對應(yīng)金額發(fā)票的,公司給我開的發(fā)票,也是打了折的,和我實(shí)際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應(yīng)付賬款,貸庫存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
收到個體戶在12月份稅務(wù)總開具的標(biāo)注有有代扣代繳字樣個稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒有代扣,請問現(xiàn)在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經(jīng)費(fèi)是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)
銷售了一批貨物,但是因?yàn)榭头恢蓖现桓犊睿瑳]給客戶開發(fā)票,該怎么做賬,報(bào)稅?
我們?nèi)ツ赀M(jìn)入現(xiàn)在的公司現(xiàn)在做外貿(mào),前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數(shù)字外管平臺(Asone)申報(bào) ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報(bào),請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿(mào)易公司,同一份內(nèi)銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發(fā)票能做福利費(fèi)嗎
給供應(yīng)商付款扣了手續(xù)費(fèi) 借:應(yīng)付賬款10000 財(cái)務(wù)費(fèi)用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計(jì)分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務(wù)可以寫福利費(fèi)嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權(quán),并于當(dāng)日起能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準(zhǔn)備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當(dāng)日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當(dāng)日,乙公司凈資產(chǎn)的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項(xiàng)企業(yè)合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發(fā)生任何交易◇會計(jì)年度和采用的會計(jì)政策相同,不考慮相關(guān)稅費(fèi)。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業(yè)合并,編制公司合并乙公司的會計(jì)分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業(yè)合并,編制甲公司合并乙公司的會計(jì)分錄。
比如收到這三個月的相關(guān)發(fā)票合計(jì)100萬,那幾個月后我對公賬戶轉(zhuǎn)回老板私賬100萬,要不要備注寫什么?因?yàn)橐仓荒軐~戶轉(zhuǎn),用現(xiàn)金把其他應(yīng)付款做平是不可能的了,賬上不會有這么多現(xiàn)金。
就寫是歸還借款就行了