同學你好,需要開紅字發票,然后再開1%的發票;
上個月開了3張普票,稅率開錯了。現在想沖紅重開。但是對方發票聯無法退回。企業是一般納稅人。普票是開給個人的。錯把稅率開錯3%
小規模納稅人現在是1%的稅率,但是上個月開票復制了之前開具的,稅率就開成了3%,現在才發現,發票上個月就給對方了,這個要怎么處理
我去年12月份是小規模納稅人,開了1%的票,但是現在我升成一般納稅人了,現在對方要我們開專票,這個能紅沖1%的發票嗎?
老師,小規模納稅人之前是核定征收,現在這個月變成查賬征收,之前只是開具發票核定一個稅率,但是現在賬上盈利了好多這樣要繳納好多稅,這個月要繳納那么多稅嗎,怎樣申報企業所得稅
老師就是我們之前是小規模,但是人家也給我們開的專票,現在成了一般納稅人了,之前的進項發票怎么處理
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下