你好 今年的成本和費用都有發票嗎 之前的不管了 就看今年的
老師,請問一下,18年1-6月份我們公司是核定征收,7月開始查賬征收,核定征收改成查賬征收以后,現在稅務局說我們多交了1萬多稅錢,那么這個變成查賬征收以后,我們公司是不是就要把應急核定征收以前的稅錢去退回來嗎?
這家企業2021年4月還是核定征收的小規模,2021年5月變成一般納稅人,但仍享受核定征收,現在政策有變,8月份要變成查賬征收,所以明天要去注銷稅務,不然會補繳很多稅,現在我做完這筆分錄后,生成的資產負債表和利潤表,勾稽關系不等,怎么樣填利潤表讓它勾稽關系成立,但是利潤表好像也沒有地方可以填,我該怎么做 ,還是說核定征收的企業,報表沒那么重要,因為他繳的是個人生產經營所得稅而不是企業所得稅
老師,小規模納稅人之前是核定征收,現在這個月變成查賬征收,之前只是開具發票核定一個稅率,但是現在賬上盈利了好多這樣要繳納好多稅,這個月要繳納那么多稅嗎,怎樣申報企業所得稅
老師,我們是小規模納稅人,之前是核定征收,現在突然通知所以小規模都要查賬征收,從7月開始,那我們之前那幾個月的費用可以用嗎?還有去年的可以抵扣嗎?
老師您好,就是之前我咨詢那家企業一直都沒有做賬,屬于獨資企業,并且沒有做賬,現在正常營業了,每月也開發票出去,現在需要繳納經營所得個人所得稅,但因為之前沒有做賬,現在成本也沒啥,稅務局之前給我們核定的是查賬征收,現在能申請更改為核定征收不?更改征收方式
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
沒有,之前是核定征收,所以按開具發票的金額繳納企業所得稅,但是現在政策變了,變成查賬征收,所以之前利潤一直是正數,
你好,之前的就不要管了,你不要管之前的,只看今年的。
今年的成本,沒有發票你也得做。
那現在利潤盈利了好多,要繳納企業所得稅,這個企業所得稅咋樣申報
企業所得稅是根據你的年紀的利潤,就是今年的利潤表來做,你是今年改成了查賬,征稅不上。
上個月改成查賬征收,不是征收不上,是按這個利潤填報企業所得稅,要繳納好多企業所得稅
之前沒有做的,沒有成本發票的,你也做成本這個聽懂嗎。
今年的成本,沒有發票你也得做。 2021-09-06 12:22
我的意思是就按這個利潤計算出來的金額繳納企業所得稅嗎,不是做不做做的問題
不是 安你賬上的利潤來,預繳安你賬上的利潤來 實際利潤 沒有發票的也算進去 匯算清交,沒有發票的這些不允許抵扣所得稅,按照稅法的利潤來。
沒聽懂這句話的意思
上面說了很多句話,哪一句沒有看懂?
就是你的收入是100,你的成本是80,這個80沒有發票,你也得做賬做進去。
沒解決問題
你好,哪一個問題沒有解決,你說你現在的利潤大我讓你把之前的補進去, 你的成本不就增加了,你的利潤不就減少了,還沒解決問題
沒有發票,這個需要你單位出面去要,你不想加錢,還想抵扣所得稅,沒有這么好的事 說的是實話
他之前核定征收都沒有一張成本發票,那現在變成查賬征收,全部都是收入,那利潤表全部都是盈利的,累計到現在盈利10多萬,那這個季度申報企業所得稅就按這盈利的10多萬申報查賬征收的企業所得稅嗎
他就是找不到成本發票
是的 是這么做的 這么理解