你好 一次開了發票的嗎
本來是:借:銀行存款100萬 貸:主營業務收入 99萬 應交稅費-應及增值稅1萬 但是現在是按照時間確認30萬的收入 稅還是按照原來的 借:銀行存款 100萬 貸:主營業務收入 30萬 應交稅費-應交增值稅 1萬, 那還剩70萬這個入什么科目呀
請問老師,小規模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認收入時、借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);貸:主營業務收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:營業外收入
小規模三季度收物業費如下:(疫情稅率是1%) 借:現金207000 借:銀行存款500000 貸:預收賬款300000 貸:主營業務收入400000 貸:應交稅費-應交增值稅7000 請問老師這增值稅是按收入40萬*1%,還是按預收(30萬+40萬)*1%?
老師好!小規模物業公司,預收客戶半年度物業費,預收了6萬,已經開票收款,稅率按照現在1%,實際當月發生物業費1萬,分錄借:銀行存款6萬 貸:主營業務收入9405.94 貸:應交增值稅594.06 貸:預收賬款5萬,分錄這樣做對嗎?
小規模納稅人季度不超45萬不交稅,做憑證收入時做借銀行存款,貸應交稅費增值稅,貸主營業務收入還是直接貸主營業務收入?
老師,有的支出是老板個人直接支付的,可以貸其他應收款嗎?筆數多有關系嗎?謝謝!
實際庫存大賬上金額小,如何調整一下
會計繼續教育在哪里弄
老師,如果去年年底沒計提去年的獎金,今年發的話,只能算今年的獎金嗎?獎金一般都是次年年初發放上一年的嗎?但是得在去年年底計提,在今年發的話,才能算發的去年的獎金?
企業信用等級是一年一評嗎
老師,高新服務行業,工資是計入成本還是管理費用研發費
老師 我們是農牧公司 有種植的經營范圍 但是用公司買了大棚的保險 付款不是走的公戶 現在保險公司賠付了錢 打到了公戶 又從公戶轉到個人頭上啦 這合規嗎
老師,我有一架空殼公司,偶爾開點票,找人代賬報稅的,有朋友給我推薦自記賬軟件,才800一年,便宜是便宜,但是我不知道這種軟件有沒有什么風險呢?
應交企業稅本年累計發生額等于實繳企業稅金額嗎
老師麻煩問一下個稅,一年收入不超過12萬,可以享受免申報,如果匯算清繳想繳一點稅,就去大廳激活嗎
有14萬開發票,別的開收
開了發票需要交 其他的按月做收入安月交增值稅
你說的我沒懂,10月份增值稅申報我是按40萬收入申報,繳增值稅4000,還是按70萬申報,繳增值稅700
14加每個月分攤的收入繳納 減去14萬,每個月分攤多少
看不明白,我就問當季預收的30萬十月初申報增值稅時,要不要也申
十月申報增值稅填寫申報表是填30萬收入,還是70萬收入
我就問當季預收的30萬十月初申報增值稅時,要不要也申 安月分攤 這個收的幾個月的
預收30萬是從今午9月26月到2021年7月25日
14萬加30萬/11 另外的40萬是啥
是9月開有票收入14萬,無票收入(開收據)26萬,30萬是9月收的預收賬款(從2020年9月26日至2021年7月25日)
無票收入是本月一個月的嗎 是的話增值稅14加26加30/11