同學(xué)你好,還可以計(jì)提盈余公積金,具體分錄如下,轉(zhuǎn)增資本和股東分紅時(shí),自然人股東需要繳納個(gè)稅,轉(zhuǎn)增資本時(shí),還需要公司繳納印花稅,個(gè)稅按20%計(jì)算,印花稅按0.05%計(jì)算:1、轉(zhuǎn)增資本時(shí):借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應(yīng)付利潤 同時(shí): 借:利潤分配-應(yīng)付利潤貸:實(shí)收資本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅2、分紅時(shí):借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應(yīng)付利潤 同時(shí): 借:利潤分配-應(yīng)付利潤貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅3、計(jì)提盈余公積時(shí):借:利潤分配-未分配利潤貸:利潤分配-提取盈余公積金同時(shí):借:利潤分配-提取盈余公積金貸:盈余公積金
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務(wù)公司承擔(dān)了與我們公司無關(guān)的收入、支出,還要給甲方開銷項(xiàng)發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報(bào)個(gè)稅,并支付工資,我申報(bào)個(gè)稅分險(xiǎn)小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增比較好
請問取回發(fā)票是數(shù)量1,單價(jià)500,但是下面有折扣-300,實(shí)際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個(gè)產(chǎn)品也要按照進(jìn)貨一樣寫單價(jià)515,然后減300,實(shí)際215,還是就直接開這個(gè)商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項(xiàng)目預(yù)繳嗎? 原因:之前項(xiàng)目發(fā)票開錯(cuò)了幾個(gè)字,上個(gè)月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯(cuò)了,那這筆賬怎么做啊
工商年報(bào),資產(chǎn)狀況,企業(yè)稅費(fèi)繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計(jì)一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個(gè)季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時(shí)候憑證后面要附什么?是讓員工寫個(gè)收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點(diǎn)在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?