您好,如果全部開的是普票,那季度收入不超過30萬(wàn)是不用填“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”的。
老師,你好!小規(guī)模季報(bào)不超過30萬(wàn)是不用填“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”是嗎
老師,小規(guī)模開票不超30萬(wàn),增值稅是零,還要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?
老師,小規(guī)模季度30萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅,銷售額不超過30萬(wàn)的話,申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
老師,小規(guī)模不超過30萬(wàn),申報(bào)增值稅是不是在主表免稅里填了就可以了,不用填減免稅申報(bào)明細(xì)表里的減稅項(xiàng)目了
老師您好,增值稅小規(guī)模納稅人季度銷售不超30萬(wàn),開票1%,申報(bào)增值稅時(shí)候減免的是3%的增值稅,填寫減免明細(xì)表2%不能通過,只能保存申報(bào)減免3%的,對(duì)嗎
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師,現(xiàn)在購(gòu)買電器不是有補(bǔ)貼,公司現(xiàn)在想購(gòu)買空調(diào),如果是以個(gè)人名義買有補(bǔ)貼,但公司名義買沒有補(bǔ)貼,那以個(gè)人名義買,然后我正常給員工報(bào)銷,到時(shí)候再納稅調(diào)增可以嗎
老師你好,我們上貿(mào)易公司,向供應(yīng)商下單了一批貨物,原價(jià)值10萬(wàn)。 生產(chǎn)過程中,我司客戶不要貨了,是特殊產(chǎn)品不能繼續(xù)生產(chǎn)轉(zhuǎn)銷別人。 供應(yīng)商最后讓我們按8折付款,銷毀貨物不發(fā)貨。有郵件記錄。供應(yīng)商也開出了這8萬(wàn)物料發(fā)票。 請(qǐng)問這個(gè)票分錄如何處理?無(wú)實(shí)物、有成本發(fā)生有發(fā)票。
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模勞務(wù)公司可以開0個(gè)點(diǎn)的嘛?
我是生產(chǎn)企業(yè),然后從那個(gè)農(nóng)民手里邊兒啊,買那個(gè)農(nóng)產(chǎn)品,加工成那個(gè)寵物那個(gè)食品出口。購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,那個(gè)農(nóng)產(chǎn)品可以開免稅的普通發(fā)票。出的時(shí)候那個(gè)寵物食品有九個(gè)點(diǎn)兒退稅率,我想問一下,這種情況能不能退?
電氣設(shè)備的調(diào)試費(fèi)應(yīng)該屬于哪個(gè)稅收分類編碼
您好,老師,這個(gè)是啥意思啊,數(shù)據(jù),剛接手建筑公司,1月份給異地開過發(fā)票,2.3.4月都沒有開過發(fā)票啊,這個(gè)我不太懂,
老師好,個(gè)稅申報(bào)怎么刪除人員呢?謝謝!
老師 一般納稅人抵扣勾選的時(shí)候都選選還是只選擇專票啊?
哪位老師有空幫我做一下題,謝謝啦
那老師有開專票季度金額不到30萬(wàn)是要填這表嗎,假如專票不含稅金額是31014.85,那表就要填的金額是620.29嗎
是的,如果季度收入不超過30萬(wàn),既開了普票又開了專票,專票開的稅率是1%,那么減免稅額填 31014.85*2%
好的,謝謝
好的,不用謝,祝工作順利。