應該是符合留抵退稅的條件了,那申請退稅就是
老師,我們是一般納稅人,情況是這樣,我們是商業和餐飲業,8月開了餐飲行業的票,當月沒交稅,留抵了,因為開的銷售發票是6%,今天稅務局通知我們辦理退稅,怎么辦
老師,我們是餐飲服務業,但是我們在中秋的時候,自制的月餅出售,對方要求開商品的發票,我們怎么辦呢?營業執照上面沒有關于商品銷售這一塊,可以去稅局增加商品的嗎? 還是要怎么辦
老師你好我單位是汽車修理行業,加了個餐飲,我這樣是不是開了餐飲的票,就要交6%的稅點的,我這個企業是一般納稅人 ,如果餐飲有專用發票,可以抵稅嗎?
請問我們是一般納稅人免稅農產品批發零售流通行業開的發票是免稅的普票,又是餐飲行業開的專票是6%稅率,那么我們購買免稅農產品對方給我們開了9%的專票,請問這專票能夠全部抵扣嗎
你好!老師,請問我們是一般納稅人,餐飲行業,前期采購沒有發票,跨月開了發票,是免稅發票,還有1%的稅點可以抵扣。這樣的賬務處理怎么做?
郭老師在么?有個問題咨詢一下
員工社保沒在自己公司,餐費不能做自己公司,稅務局給拎出來了。這個怎么處理
老師,制造部門里也設置了招待費科目,在匯算的時候要與管理費用和銷售費用里的招待費加一起做調整的吧?
老師,年度總營業成本大于年度總購進的金額會是什么原因呢?
老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費之前我們公司已經對公付了,已經計入當期費用了,現在要在員工工資里把這筆錢扣掉,你說咋做合適呢,把之前那筆費用沖掉嗎?如果沖掉了,現在發工資了,怎么做分錄
老師,現在個稅還可以申報年終獎嗎?24年沒有申報?現在申報是不是25年才可以匯算清繳還是24年?
老師你好,這邊送的快賬軟件現在還能入三月份的賬嗎?
老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費之前我們公司已經對公付了,已經計入當期費用了,現在要在員工工資里把這筆錢扣掉,你說咋做合適呢,把之前那筆費用沖掉嗎?老師現在的分錄怎么做
老師好,小規模納稅人,季報。實收資本增加25萬 會計分錄咋做?謝謝老師
老師,這里怎么寫合適,為使結算順利進行,請貴單位協調為盼!
但是8月份我們沒交增值稅,也可以退嗎
可以退稅的,沒有問題
請問賬怎么做,就是分錄
借:銀行存款,貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)