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老師,我們是一般納稅人,情況是這樣,我們是商業和餐飲業,8月開了餐飲行業的票,當月沒交稅,留抵了,因為開的銷售發票是6%,今天稅務局通知我們辦理退稅,怎么辦

2020-10-09 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-09 13:23

應該是符合留抵退稅的條件了,那申請退稅就是

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快賬用戶2277 追問 2020-10-09 13:24

但是8月份我們沒交增值稅,也可以退嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-09 13:26

可以退稅的,沒有問題

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快賬用戶2277 追問 2020-10-09 13:33

請問賬怎么做,就是分錄

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齊紅老師 解答 2020-10-09 13:48

借:銀行存款,貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

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應該是符合留抵退稅的條件了,那申請退稅就是
2020-10-09
你好,你開出去的是一般計稅的,你收到的進項可以抵扣,但是這個不要是餐飲的發票。
2023-06-01
前期采購無發票暫估入賬,如借原材料10000貸應付賬款——暫估10000。跨月取得發票沖暫估,即借原材料-10000貸應付賬款——暫估-10000。若免稅發票且金額一致,借原材料10000貸應付賬款10000;若1%稅點可抵扣發票金額10101元,借原材料10000、應交稅費——應交增值稅(進項稅額)101貸應付賬款10101 。
2024-12-15
你好!你是小規模還是一般納稅人
2020-10-14
同學你好,你們是餐飲業?購入的免稅農產品有免稅的和9%的嗎?免稅的從哪收購的? 同學描述清晰一點,你描述的有些亂
2024-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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