前期采購無發票暫估入賬,如借原材料10000貸應付賬款——暫估10000。跨月取得發票沖暫估,即借原材料-10000貸應付賬款——暫估-10000。若免稅發票且金額一致,借原材料10000貸應付賬款10000;若1%稅點可抵扣發票金額10101元,借原材料10000、應交稅費——應交增值稅(進項稅額)101貸應付賬款10101 。
老師你好,請問一下:我們是餐飲行業一般納稅人,這次疫情可以享受免稅政策,在免稅期間取得的進項發票不能抵扣,那么請問我是不是在平臺里選擇—-“發票不抵扣勾選”啊?然后這些發票直接全部計入成本費用就可以了,是嗎?老師?
老師,我們是一般納稅人,情況是這樣,我們是商業和餐飲業,8月開了餐飲行業的票,當月沒交稅,留抵了,因為開的銷售發票是6%,今天稅務局通知我們辦理退稅,怎么辦
老師你好我單位是汽車修理行業,加了個餐飲,我這樣是不是開了餐飲的票,就要交6%的稅點的,我這個企業是一般納稅人 ,如果餐飲有專用發票,可以抵稅嗎?
老師:茶業合作社開茶葉發票是免稅的嗎?還是說現在要開1個點的?那有沒有抵扣一說,是不是要一般納稅人采購茶業,農戶或者合作社開的鮮茶業發票,一般納稅人才可以抵扣?合作社只能開1個點的發票?
你好!老師,我們是小規模納稅人,經營民宿有餐飲和住宿。 1、餐飲收入一個季度6萬元這樣,采購的菜、肉沒有發票,可以收據入賬,匯算清繳時在把這些沒有發票的費用在前稅扣出來啵?
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
老師,利潤表中的銷售費用包含交的增值稅嗎?
老師請問一下,支付給勞務派遣公司上年發放的勞務派遣工績效獎金,可以直接一次入管理費用,貸銀行存款嗎?還是中間要通過應付職工薪酬中轉一下,申報個稅
老師,庫存商品變質丟掉,借營業外支出,貸庫存嗎
這樣記可以嗎?老師幫我看看
老師,個體工商戶注冊,必須要填寫注冊資金嗎?
本月出口貨物一批,這是第一次出口,一般貿易,CIF價308000元,FOB價299800元,做賬計提的增值稅怎么計算?
老師,我們單位這個月開發票,進項大于銷項,進項發票調劑不開,如果不認證交稅的話有風險嗎
老師好,我們以公司的名義租入了一個店面,瓷磚這些裝修款怎么入賬做分錄?
生產這塊:產出比,如何計算
因為是餐飲行業,每天的采購票據很多,都沒有發票,是月底或者下個月才能夠開一些票據。整體的賬務處理我該怎么做?
每一筆采購都需要做暫估入賬嗎?
如果暫估入賬,采購款項是已經支付了的。
餐飲行業采購票據滯后的賬務處理: 每日采購無發票時按采購憑證暫估入賬,如借原材料貸應付賬款——暫估應付賬款,定期匯總。收到發票后先沖銷暫估,若發票與暫估金額一致,按發票金額重新入賬;若不一致,按發票金額入賬并調整差異。
老師,有兩個問題,1? 銀行已經付款,暫估入賬,貸方怎么處理? 2 發票金額和暫估不一致,怎么調整?謝謝!
把之前的紅沖了,不一致按發票金額入賬