你好,你開出去的是一般計稅的,你收到的進項可以抵扣,但是這個不要是餐飲的發票。
老師,您好!我們是餐飲行業一般納稅人,增值稅稅率是6%,購進的食材例如米 、油 、蔬菜、肉(稅率是9%),那我這樣是不是就不用交增值稅了(忽略現在疫情餐飲免增值稅的制度)
老師,我們是一般納稅人,情況是這樣,我們是商業和餐飲業,8月開了餐飲行業的票,當月沒交稅,留抵了,因為開的銷售發票是6%,今天稅務局通知我們辦理退稅,怎么辦
老師,我們是養老院自帶一個對外營業的餐廳,這個餐廳老板說要獨立核算,我們養老院的營業執照上面有餐飲服務的哈,這個餐廳如果當做餐飲行業來做賬的話,像餐具這些計入周轉材料嗎還是計入管理費用呢?像水電燃氣費計入管理費用還是銷售費用呢?我看了一下餐飲行業的賬好像和企業的賬有點不一樣,因為我們不是正經做餐飲的,有沒有必要像餐飲行業那樣做賬呢?
一般納稅人的外賬,開餐飲發票,住宿發票這些是不是可以當費用發票抵企業所得稅,如果老板開自己的車這個加油費開的發票能抵企業所得稅嗎?
老師好,請問下我們老板名下兩個公司,一個是一般納稅人,一個是小規模,我們日常經營一場活動比如20萬成本,住宿會場能開專票,餐飲開普票,請問,我可不可以把能開專票的部分就用一般納稅人付款,餐飲部分就用小規模付款作為營業成本? 另外。這樣小規模公司一年的主要成本就都是酒店的餐飲費用了,會有什么風險嗎?
收到一筆這個款,怎么記賬?
匯算清繳費用有變動需要做分錄調整嗎
老師,這幾個調整項目的數據在哪里取,?
我公司是做充電樁安裝服務,屬于建筑服務,客戶分散全國都有,這個怎么來預繳,一個月幾千單,一單也就幾百元
老師,我們公司是做風管機銷售的,日常銷售這些商品時會贈送一些小配件給客戶,那這些小配件是我們跟供貨商拿貨時都是有采購發票的,那我現在賣貨贈送的小配件怎么做賬呢?
請問2025年還有工會經費全額返還政策嗎?
請問老師,牙科醫院提供的醫療服務免稅嗎
如果留抵過大了,怎么處理,說是進項稅額轉出,已經認證了,怎么做轉出
這個題目的分錄能幫我寫下完整版嗎
請問公司支付的個稅應該在現金流量表中計入支付相關稅費還是支付給職工的現金
這個不要餐飲的發票是什么意思
就是說開進來的一定要農產品的 ,餐飲的發票是不能抵的
就是你購入的,不要是餐飲的發票。