同學你好,記入管理費用的開辦費即可。
老師好,醫院的賬務我一直是按照每天收費室交來的金額登記入賬,做了幾個月下來,發現醫院管理系統(His系統)有月科室費用匯總表,系統月匯總表金額和我實際登記的金額有差異(差異原因是:醫院剛開,系統不熟悉,再加上價格經常改動不穩定,導致有些費用沒有入系統),現在這個情況,如果醫保局或者財政部門來查賬的話,肯定是系統收入金額和賬本不相符,老師這個問題大嗎?怎么處理?希望有醫院工作經驗的老師能給個辦法
企業還在籌建期,尚未展開經營,但籌建期不會跨年,這段時間的開辦費計入管理費用,但其中有一筆辦公室裝修款,請問可以計入長期待攤費用嗎,還是只能作為開辦費計入管理費用
醫院開業后:門頭制作、科室裝修、消防排煙改造,如果不攤銷的話,計入管理費用的開辦費還是辦公費?
請教老師,公司在去年成立的,但是去年無發生業務。直到今年才有開發票發生業務,那么在今年發生的辦公室裝修、置辦辦公設備家具等的支出,今年是記資產,然后折舊攤銷;還是可以計入管理費用-開辦費,一次性計入今年的損益?
公司剛注冊,未作稅務登記,那現在有費用開支,記賬是做管理費用——開辦費嗎?在正式開始業務之前,都計入這個科目嗎?那隨后業務開始了,這個開辦費怎么處理?需要每月攤銷嗎?比如有房租、裝修費之類的
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
已經開業了,也可以計入開辦費嗎,老師
同學你好,也可以記入管理費用開辦費的。