同學你好!這個的話 可以先補計提一部分 然后 再做發放的分錄哦
請問,發放工資時,實際發放比計提時候多,怎么賬務處理?
請問,發放工資(實際)比計提的少,會計怎么處理呢?
老師,計提本月工資和月實際發放不一致的時候怎么做賬務處理
匯算清繳時:工資實際發放比賬載金額多,固定資產實際比計提多,該做什么樣的賬務處理
計提工資時候可以比實際發放的工資多計提嗎
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,現在購買電器不是有補貼,公司現在想購買空調,如果是以個人名義買有補貼,但公司名義買沒有補貼,那以個人名義買,然后我正常給員工報銷,到時候再納稅調增可以嗎
老師你好,我們上貿易公司,向供應商下單了一批貨物,原價值10萬。 生產過程中,我司客戶不要貨了,是特殊產品不能繼續生產轉銷別人。 供應商最后讓我們按8折付款,銷毀貨物不發貨。有郵件記錄。供應商也開出了這8萬物料發票。 請問這個票分錄如何處理?無實物、有成本發生有發票。
老師,請問一下小規模勞務公司可以開0個點的嘛?
我是生產企業,然后從那個農民手里邊兒啊,買那個農產品,加工成那個寵物那個食品出口。購進的時候,那個農產品可以開免稅的普通發票。出的時候那個寵物食品有九個點兒退稅率,我想問一下,這種情況能不能退?
電氣設備的調試費應該屬于哪個稅收分類編碼
您好,老師,這個是啥意思啊,數據,剛接手建筑公司,1月份給異地開過發票,2.3.4月都沒有開過發票啊,這個我不太懂,
老師好,個稅申報怎么刪除人員呢?謝謝!
老師 一般納稅人抵扣勾選的時候都選選還是只選擇專票啊?
哪位老師有空幫我做一下題,謝謝啦
個稅已經申報了的,怎么處理?
已經申報了 可以將多發的部分 計入其他應收款 這個月 計提 然后下個月 實際少發 沖減其他應收款
這部分多發的如果是員工加班費,該怎么處理?
這個一樣的哦 不影響什么的 比如上個月 計提10萬元 實際有加班費什么的 共發了11萬元 這樣的話 這個月計提的時候 多計提1萬元 把上個月補上 就可以了
老師,1、就是加班費按工資一樣處理,沒有特殊是嗎? 2、如果是加班費,不能記入其他應收款了,對嗎?那么這樣個稅怎么處理呢?
1.沒有特殊的哦 2.一樣先是計入其他應收款呀 下個月 實際發放比計提的少 但申報 按計提的來 這樣 個稅和計提/發放 一致性的問題 也解決了
1、記入其他應收款,下級明細是什么? 2、摘要寫補計提上月工資嗎?
1.明細的話 是具體多發工資的一些職工 2.摘要不用寫的 在下月計提的時候 自動加上 多計提 就可以了