上個(gè)季度正常申報(bào) 這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)申報(bào)負(fù)數(shù)
老師您好,我單位領(lǐng)了稅盤(pán),但是上個(gè)季度發(fā)票不夠用,在稅務(wù)局代開(kāi)了幾張,其中有一張這個(gè)季度作廢了,實(shí)際開(kāi)票額比稅盤(pán)里面的少,這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候不會(huì)導(dǎo)致稅盤(pán)過(guò)不去吧,我按實(shí)際開(kāi)票金額報(bào)稅就可以,是嗎?
老師,我是廣告行業(yè),定額是57000一季度。 10.10日時(shí)給單位開(kāi)了一張票30000,10.29日單位里說(shuō)時(shí)間過(guò)了報(bào)銷不了,叫我重開(kāi)。 10.30日上午我重開(kāi)了一張3萬(wàn)的普通票。但是,之前開(kāi)了金稅盤(pán)里沒(méi)看到,點(diǎn)擊“作廢”作廢不了,提示查無(wú)此票。 后來(lái)我去國(guó)稅局,人家說(shuō)我變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍導(dǎo)致的。叫我充紅頭。 10. 30日下午我就負(fù)數(shù)充紅頭了。 我想問(wèn)一下,充公頭以后,1.用不用給國(guó)稅局拿過(guò)去這些稅票?2.充紅頭的金額抵消了嗎?計(jì)算增值稅時(shí),不作數(shù)吧?3.不用做帳吧?
這個(gè)季度就開(kāi)了一張稅務(wù)局代開(kāi)的專票,金額56000.增值稅554.46,城建稅19.4我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在要季報(bào)了.不會(huì)怎么在電子稅務(wù)局上申報(bào),不曉得如何填寫(xiě)!還有一個(gè)問(wèn)題就是,是不是要等增值稅申報(bào)過(guò)后才能清稅控盤(pán)呀?
老師您好 我們是定稅一個(gè)季度十萬(wàn)的個(gè)體戶,第四季度發(fā)票開(kāi)超了,開(kāi)了十一萬(wàn),在網(wǎng)上報(bào)稅時(shí)是不是把帶出來(lái)的個(gè)體戶的個(gè)稅的基數(shù)按實(shí)際開(kāi)票額報(bào)繳稅款就可以了
小規(guī)模,4月開(kāi)了兩張專票,其中有一張9萬(wàn)是要作廢的,但是當(dāng)時(shí)在稅盤(pán)沒(méi)有點(diǎn)作廢,所以在7月的時(shí)候,本來(lái)作廢的那張專票就得交稅,7月也開(kāi)了這張發(fā)票的紅字發(fā)票,但是這個(gè)季度開(kāi)的正數(shù)發(fā)票比紅字發(fā)票金額小,退稅也比較難,那我可不可以再開(kāi)回一張9萬(wàn)正數(shù)發(fā)票,等到開(kāi)正數(shù)金額比這張9萬(wàn)發(fā)票金額大的時(shí)候,我再開(kāi)9萬(wàn)紅字發(fā)票抵減。
關(guān)于“成品油企業(yè)”歸類申請(qǐng)
麻煩問(wèn)一下老師,簡(jiǎn)易注銷的流程有嗎
我們公司給業(yè)務(wù)員產(chǎn)品價(jià)格 8元/袋,業(yè)務(wù)員給客戶13元/袋,業(yè)務(wù)員現(xiàn)在讓我們給客戶開(kāi)票,需要加多少稅,我們是一般納稅人
我公司是勞務(wù)派遣公司,涉及到的員工工資、社保和公積金,走管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適?
老師,公司是做路燈集中控制器的,我們給項(xiàng)目上提供調(diào)試安裝的服務(wù),這個(gè)開(kāi)票開(kāi)什么內(nèi)容?是什么服務(wù)合同?
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)租車,月租金是多少代開(kāi)發(fā)票是不需要交稅的?
老師 清問(wèn)一下 匯算清繳的時(shí)候 資產(chǎn)總額如何填 括號(hào)里面說(shuō)的是平均數(shù)值 可是一季度,二季度,三季度年初是一模一樣的啊? 我該年初加1季度末,年初加二季度末,年初加三季度末,年初加四季度末,然后除以8?
用什么方法能把那個(gè)應(yīng)付賬款90多萬(wàn)和那個(gè)其他應(yīng)付款30多萬(wàn),能給他調(diào)下去數(shù)值
老師請(qǐng)問(wèn)一下,工作中,工資是用庫(kù)存現(xiàn)金發(fā),但我發(fā)現(xiàn)在賬上的庫(kù)存現(xiàn)金不足了,這個(gè)怎么處理?有什么辦法來(lái)做分錄?
老師你好!個(gè)體戶注銷流程是什么樣的?開(kāi)過(guò)票,需要交稅嗎?
老師您好,稅盤(pán)的費(fèi)用去年交的,這個(gè)月返回了,分錄怎么做呢,當(dāng)時(shí)交的時(shí)候分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:現(xiàn)金
借現(xiàn)金 貸應(yīng)交稅費(fèi) 做相反的
這個(gè)不用做收入,是嗎?
是的 不需要做收入的