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老師您好 我們是定稅一個季度十萬的個體戶,第四季度發票開超了,開了十一萬,在網上報稅時是不是把帶出來的個體戶的個稅的基數按實際開票額報繳稅款就可以了

2021-01-09 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-09 10:44

你好, 是的,你的理解很對

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快賬用戶4858 追問 2021-01-09 11:25

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-09 11:38

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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快賬用戶4858 追問 2021-01-09 12:55

老師您好 麻煩幫我看一下 為啥我申報表沒填就帶出來讓繳稅的申報成功的表格了?

老師您好 麻煩幫我看一下 為啥我申報表沒填就帶出來讓繳稅的申報成功的表格了?
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快賬用戶4858 追問 2021-01-09 12:59

這個是系統自動申報的嗎?我還沒填增值稅申報表格呢?第四季度我們發票開超了一萬,但是不超過30萬 可是我填增值稅雙定戶的表格老提示我已經申報 但是我確定這是我第一次操作,表格填過數據不能保存,提示已申報,讓繳稅,可是根本就沒彈出繳稅的二維碼

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齊紅老師 解答 2021-01-09 13:03

可能系統已經自動申報了,需要問一下稅務局確認一下。(可以打12366確認一下)

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快賬用戶4858 追問 2021-01-09 16:18

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-09 17:33

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好, 是的,你的理解很對
2021-01-09
你好。 你好,現在紅沖不影響第四季度的銷售額,第四季度按實際的銷售額全額納稅
2021-01-16
你好是的,只是第四個季度繳納增值稅
2024-08-03
你好 一般只有增值稅和個稅 季報 7月份申報第二季度的數據 登陸電子稅務局 7月份 我的代辦 會出現需要申報的表
2021-05-15
你好,沒有超過也沒開專票不交增值稅
2021-10-12
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