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老師請問一下我們是個體戶,20年第四季度開票超過三十萬了,現在要交增值稅,本來我們是控制在二十幾萬,不超三十萬,但是代開了一張專票超了 現在我們的客戶愿意把代開給他的專票給我們 我們拿去稅務局紅沖了,第四季度的增值稅還要交嘛?

2021-01-16 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-16 08:12

你好。 你好,現在紅沖不影響第四季度的銷售額,第四季度按實際的銷售額全額納稅

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快賬用戶4435 追問 2021-01-16 08:14

那假如沖了只是影響21年第一季度的銷售額是吧,反正就是怎么樣都得交20年第四季度的增值稅了對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-16 08:14

您好,是的 您好,是的,您的理解正確

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你好。 你好,現在紅沖不影響第四季度的銷售額,第四季度按實際的銷售額全額納稅
2021-01-16
您好,是不需要的哦,代開的沖紅的發票稅額是可以留抵的呢
2022-01-16
你好 你們多繳納了稅費可以申請退稅的。電子稅務局可以申請退稅的
2020-11-12
你好? 代開的專票 當時應該沒有交個稅的? 再看一下
2021-01-14
你好這個是可以的,可以你開紅字重新開藍字,這個申報表是按抵減后去填寫,
2021-07-07
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