你好 先去上報(bào)匯總 然后增值稅在1.2欄填寫不含稅銷售額 倒數(shù)第二欄填寫預(yù)繳的增值稅 附加稅0申報(bào)
我想請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人如果在稅務(wù)局申請(qǐng)了代開(kāi)的專票,扣了增值稅和城建稅,但是教育費(fèi)附加沒(méi)有扣,是不需要扣還是季度申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)扣款?
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào),我在9月份開(kāi)具了三張普通增值稅發(fā)票,后來(lái)因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動(dòng)生成的不含稅銷售額是7.8.9三個(gè)月之和,加上9月的發(fā)票,就超過(guò)30萬(wàn)了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢?
這個(gè)季度就開(kāi)了一張稅務(wù)局代開(kāi)的專票,金額56000.增值稅554.46,城建稅19.4我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在要季報(bào)了.不會(huì)怎么在電子稅務(wù)局上申報(bào),不曉得如何填寫!還有一個(gè)問(wèn)題就是,是不是要等增值稅申報(bào)過(guò)后才能清稅控盤呀?
老師,我們公司9月份在稅務(wù)局代開(kāi)了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票,稅率是1%的,稅額是594.06元,然后還有自己開(kāi)的普票60000元,稅額也是594.06元,代開(kāi)的專票已經(jīng)在代開(kāi)當(dāng)日交過(guò)稅了,現(xiàn)在我們要報(bào)小規(guī)模季度增值稅申報(bào)表,這個(gè)表我應(yīng)該怎么填寫呢
你好,我們是小規(guī)模納稅人,我們?cè)诙悇?wù)局代開(kāi)了一張專用發(fā)票,我們這個(gè)季度申報(bào)增值稅時(shí),這一塊代開(kāi)的金額需要填到申報(bào)表里面嗎?還是只填我們自開(kāi)的發(fā)票和無(wú)票收入
老師,匯算所得稅里的利潤(rùn)總額和財(cái)報(bào)利潤(rùn)表是一樣的,但是納稅調(diào)整后負(fù)的少了,還用調(diào)整財(cái)報(bào)嗎,如果是正數(shù),是不是就要計(jì)提所得稅,調(diào)整調(diào)減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復(fù)3個(gè)問(wèn)題
收到的匯票利息兌貼發(fā)票78萬(wàn),有發(fā)票可以在匯算清繳全額扺,不用調(diào)增的是嗎
請(qǐng)問(wèn)員工拿了兩張打的費(fèi)400元,其他票據(jù)都沒(méi),問(wèn)他是什么的打的費(fèi)也不說(shuō),這個(gè)還能給 報(bào)銷嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶申報(bào)所得稅嗎?稅率是多少呢?
我們公司是小規(guī)模納稅人,本月已經(jīng)開(kāi)了24萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題來(lái)了。老板現(xiàn)在資金緊張,和對(duì)方協(xié)商一致,對(duì)方先付款51萬(wàn)給我們,這51萬(wàn)的發(fā)票我們?nèi)募径确謩e開(kāi)出來(lái),避免增值稅,請(qǐng)問(wèn)這種操作合規(guī)嗎?
車輛上牌補(bǔ)貼到賬怎么做分錄
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)調(diào)表不調(diào)帳, 利潤(rùn)表調(diào)成本,資產(chǎn)負(fù)債表是不是也需要調(diào)應(yīng)付賬款?
公司賬面上2023年預(yù)付賬款 A公司2000萬(wàn),現(xiàn)公司要求紅沖2023年的發(fā)票,再提高單價(jià)重開(kāi)發(fā)票,將預(yù)付賬款沖平,這種操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師, 請(qǐng)問(wèn)一下 一般納稅人匯算清繳的時(shí)候 收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該叫什么成本 成本支出明細(xì)表里面,有銷售成本 勞務(wù)成本 建造合同成本
你好,進(jìn)行所得稅調(diào)增,暫估收入填寫在哪里啊
報(bào)稅之后需要清卡 就是在開(kāi)票系統(tǒng)點(diǎn)反寫
那個(gè)城建稅不管它嗎?
你好 是的 已經(jīng)繳納了