同學, 你好。這個從操作層面是沒有問題的,注意做好記錄即可。
老師,20年開具的發票,業務沒錢支付也不退回來作廢,拖到今年,現在有錢付款了,但是要求我們重新開具21年的發票,也把20年的發票退回來了,我是不是可以同時開具同樣大小的金額的一張正數發票,一張負數發票?
小規模,4月開了兩張專票,其中有一張9萬是要作廢的,但是當時在稅盤沒有點作廢,所以在7月的時候,本來作廢的那張專票就得交稅,7月也開了這張發票的紅字發票,但是這個季度開的正數發票比紅字發票金額小,退稅也比較難,那我可不可以再開回一張9萬正數發票,等到開正數金額比這張9萬發票金額大的時候,我再開9萬紅字發票抵減。
9月份供應商要求退一張幾個月前的票,但已經抵扣了,我司于9月給對方開了紅字信息表,后來對方10月份才開出負數發票過來,現報9月份的稅的時候發現稅局系統顯示本月有紅字發票,金額為這張發票,但是這張發票的開票日期卻是10月的,請問我需要在9月做賬嗎?做好像沒附件說不過去,不做進項稅額轉出科目又和稅局的系統對不上
我上月開出一張發票金額7萬元,其中有一款產品本月發生退貨1萬元,我沖紅了上月那張原發票,開了負數發票-7萬元,再開了6萬元正數發票,購方說不能這么開影響到上月發票的結算,要我只沖紅單個產品的金額,但是我只能沖紅整張發票的金額,沖紅部分是不是需要購方申請紅字信息表我才能開部分的退貨
這個里面7 8月開的三張票是一個點的票,后來開了紅字發票。但是9月重新開具正數發票的時候只能開三個點的稅。含稅金額一致。這樣我們第三季度就多交稅了。怎么更正申報?
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
那這樣操作會產生稅務風險嗎
同學你好,你這個情況是已經預繳了增值稅,相對風險來說是比較小的。 這個是特殊情況下的處理,不建議若干次這么做。
好的,也就這次,如果跨年才有正數發票比9萬大,跨年也可以沖紅吧?
同學你好,跨年的沖紅就涉及到年度損益的調整了,這個賬務處理還是比較麻煩而且容易引起稅務的稽查。老師建議還是當年解決會比較好。