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小規模,4月開了兩張專票,其中有一張9萬是要作廢的,但是當時在稅盤沒有點作廢,所以在7月的時候,本來作廢的那張專票就得交稅,7月也開了這張發票的紅字發票,但是這個季度開的正數發票比紅字發票金額小,退稅也比較難,那我可不可以再開回一張9萬正數發票,等到開正數金額比這張9萬發票金額大的時候,我再開9萬紅字發票抵減。

2021-08-31 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-31 18:00

同學, 你好。這個從操作層面是沒有問題的,注意做好記錄即可。

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快賬用戶1364 追問 2021-08-31 18:07

那這樣操作會產生稅務風險嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-31 18:36

同學你好,你這個情況是已經預繳了增值稅,相對風險來說是比較小的。 這個是特殊情況下的處理,不建議若干次這么做。

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快賬用戶1364 追問 2021-08-31 18:38

好的,也就這次,如果跨年才有正數發票比9萬大,跨年也可以沖紅吧?

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齊紅老師 解答 2021-08-31 18:47

同學你好,跨年的沖紅就涉及到年度損益的調整了,這個賬務處理還是比較麻煩而且容易引起稅務的稽查。老師建議還是當年解決會比較好。

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同學, 你好。這個從操作層面是沒有問題的,注意做好記錄即可。
2021-08-31
你好,嗯嗯,是的呢,按照差額申報就可以
2020-09-02
你好,你是按季度申報的嗎?如果是的話,789月份的都在一塊申報,你開了正數 然后再開負數發票,相當于沒有發生,只需要填寫九月份開的正數發票,3%的在第一行和第二行里面填寫就可以啦。
2022-11-08
不是一樣的效果?對方真是個死腦筋。根據發票做賬就是了呀
2022-05-24
你好,這種你要去大廳讓稅務人員做申報處理
2021-07-01
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