您好,1和2的分錄都是正確的。3分錄,借銀行存款,財務費用,貸應收票據。
銷售商品,借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費增值稅銷項稅。后面收到了電子銀行承兌匯票,借應收票據,貸應收賬款。電子銀行承兌匯票又背書第三方兌現,第三方直接扣除手續費,剩余的再由第三方戶頭轉入公司公戶。我想問的是從第一筆分錄到后面分錄我要如何做
61.天宏公司為增值稅一般納稅人,2020年發生的有關的經濟業務如下:(金額單位:元)(1)7月2日,將A產品銷售給外地甲企業,不含稅價款200000元,增值稅款26000元,全部款項收到不帶息“商業承兌匯票”一份,到期日為9月2日。(多選題2.0分)資料中天宏公司7月2日的賬務處理為()。A貸:主營業務收入200000B借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)26000C借:應收票據200000D貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)26000E借:應收票據2260002)9月2日,上述匯票到期,上述票款收到存入銀行。(單選題2.0分)資料中天宏公司9月2日的賬務處理中正確的是()。A借:銀行存款226000B借:應收票據226000C借:銀行存款200000D貸:應收票據200000(3)企業持有的一份無息“銀行承兌匯票”,到期日2020年11月8日,票面金額80000元,因企業急需資金,于2020年9月8日將上述“銀行承兌匯票”向銀行申請貼現,貼現月利率為千分之六。
三、判斷題1(,企業銷售商品收到購貨單位交付的轉賬支票時,應記入“應收票據”賬戶借方。2.()企業持有的商業承兌匯票,承兌人票據到期無力支付票款,就將票據轉為應收賬款。3.()某公司存在預收賬款銷售,會計人員可將預收的貨款計入應收賬款賬戶的借方。4.()以帶息的商業匯票向銀行申請貼現時,貼現利息的計算期應當是貼現期再加3天的劃款期。5.()C公司于2020年5月10日收到A公司背書轉讓的商業承兌匯票,票面記載的承覺人為B公司,則C公司應當在應收票據明細賬中記錄為B公司,8月10日票據到期B公司無力支付票款,C公司只能向A公司行使票款追索權利。6.()企業分期收款方式下產生的未確認融資收益,不能在資產負債表中單獨列示。下()企業向融資租賃的承租方收取的融資租賃款,應當通過長期應收款進行核算。8.()B公司向D公司購入周轉材料一批,支付給D公司的保證金應當計入應收賬款賬戶。9.(,對于商業承兌匯票與銀行承兌匯票兩種票據而言,持票人到期不能收回票款的風險是一樣的。10.()企業應將資產負債表日應收賬款明細賬中的貨方余額重分類到預收賬款項目中。清楚理由
老師您好! 我想咨詢一下三方金融的賬務處理 廠家--金融公司--經銷商 涉及金融貼息(包含剩余貼息及未貼息) 一個是利潤 一個是費用 涉及貸款手續費 貸款利息費等 一、購車時 借:庫存商品 借:應交稅費--應交增值稅(進) 貸:預付賬款--廠家 二、銷售商品時 借:銀行存款--首付款 借:應收賬款--客戶貸款 借:財務費用--金融貼息 貸:主營業務收入 貸:應交稅費--應交增值稅(銷) 三、收到客戶貸款時 借:銀行存款 貸:應收賬款--客戶貸款 四:支付贖證款時 借:應付票據--金融公司 借:財務費用--利息費 貸:銀行存款 貸:應收賬款--客戶貸款(對沖時) 五、沖銷車款時 借:預付賬款--廠家 貸:應付票據--金融公司
老師請問小規模公司收到客戶的商業承兌匯票(之前已給客戶開增值稅專票 做賬 借:應收賬款 貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅);后來又找了別的商業機構提前承兌 ,賬務處理如下:收到匯票時 借:應收票據 貸:應收賬款 收到第三方承兌現金時 借:銀行存款,財務費用 貸:應收票據,這樣對不對?
老師好,24年12月少計提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現在如何補提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團是什么意思?電子稅務局上的
有以前年度取得一張進項普票,兩百多塊錢,當時進的管理費用,對方單位涉嫌開票異常,我們在這次2024年所得稅匯算清繳中已經調整,請問如何進行賬務處理呀
管理不善進項稅額要轉出所以加 5200 對嗎?
2024年的餐費發票現在還可以報銷嗎?必須要在5月31日前報銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認啦,我看見導出來的訂單結算狀態是待結算,視頻號平臺還沒有把傭金轉入我們得視頻號小店里面來,這種確認收入嗎?
當公司老板和法人不是同一人,外賬報銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當時已經抵扣,現在五月份對方作廢了這張發票,我們賬務和稅務怎么操作?新開的發票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個體戶名稱能用Xx文化傳媒事業部嗎?
老師我是小規模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬
老師你好!我能不能直接把第二分錄給省了,直接做,借應收票據呢?
您好,不建議這樣做,影響后期數據核對。
老師你好!我們老板娘經常把公戶的錢轉到她的私戶里,我要怎么處理呢?
您好,借其他應收款,貸銀行存款?
像這樣的情況時間久了,哪我的其他應收款金額太大呀?有什么好的建議呢?
您好,沒有好的方式,因為資金不在賬上,除非取得發票報銷。
老師你好!還是哪匯票的事,匯票金額是10萬,通過第三方貼現,公戶收到的是9萬,還有1萬手續費,公戶上面是沒有辦法體現的。第三方直接扣除。這個怎么做呢?
您好,您確認財務費用10萬元即可,沒發票就納稅調增。
老師,公司購買坩堝一口,費用是950元,運費是100元,款公戶已付,現已入到倉庫,怎樣做分錄
您好,借原材料或庫存商品1050貸銀行存款。