同學你好,公司收到增值稅專用發票,不打算抵扣了,即不確認進項稅。賬務處理是: 例如收到購買辦公費的增值稅專用發票: 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
買日用品,開了專票,稅額只有20幾元,可以不抵扣的嗎?按價稅合計直接入管理費用。
老師好,公司買了一臺空調,金額5900,開了專票,稅額已經認證抵扣了,可以直接計入管理費用嗎,
老師,這個月員工宿舍買了高低床,但開的是專票,我可以價稅合計入成本費用嗎,勾選時直接選擇不抵扣可以嗎?
老師,我公司購買酒的費用的,對方開專票,我這邊可以抵扣嘛,不抵扣可以直接按價稅合計入成本嗎
公司買了一臺一體機,開了增值稅專用發票,價格3千多元,可以不入固定資產,直接入管理費用-辦公費嗎?
老師好,24年12月少計提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現在如何補提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團是什么意思?電子稅務局上的
有以前年度取得一張進項普票,兩百多塊錢,當時進的管理費用,對方單位涉嫌開票異常,我們在這次2024年所得稅匯算清繳中已經調整,請問如何進行賬務處理呀
管理不善進項稅額要轉出所以加 5200 對嗎?
2024年的餐費發票現在還可以報銷嗎?必須要在5月31日前報銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認啦,我看見導出來的訂單結算狀態是待結算,視頻號平臺還沒有把傭金轉入我們得視頻號小店里面來,這種確認收入嗎?
當公司老板和法人不是同一人,外賬報銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當時已經抵扣,現在五月份對方作廢了這張發票,我們賬務和稅務怎么操作?新開的發票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個體戶名稱能用Xx文化傳媒事業部嗎?
老師我是小規模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬