你好,8萬的余額結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了
增值稅申報比如銷項100萬,認(rèn)證的進(jìn)項110萬,進(jìn)項轉(zhuǎn)出20萬,應(yīng)納增值稅10萬;后如果發(fā)現(xiàn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的準(zhǔn)確金額是2萬,應(yīng)納增值稅額就變成-8萬,這時候是去辦理退稅18萬呢,還是可以把認(rèn)證的110萬進(jìn)項,只使用其中的92萬,應(yīng)納稅額還是10萬不變,沒有使用的18萬進(jìn)項作為進(jìn)項留底下月再使用?
老師,我想問下這個月銷項稅額有150萬,進(jìn)項票有204萬,我現(xiàn)在204萬認(rèn)證了話,還要繳增值稅的話應(yīng)該怎么做?
老師,我現(xiàn)在的發(fā)票未認(rèn)證進(jìn)項稅額有20萬,可是賬上的進(jìn)項稅額還有28萬,這8萬的差異要怎么辦?
老師這個月有一共有5張20萬一張的進(jìn)項發(fā)票,合計100萬的進(jìn)項稅發(fā)票,但是抵扣時只抵扣20萬,可不可以在做賬時全部把100萬計入進(jìn)項稅?還是記賬時只能做20萬作為進(jìn)項稅,剩下的80萬計入未認(rèn)證抵的進(jìn)項稅呢?
老師,請問賬上待認(rèn)證進(jìn)項稅額的數(shù)字和實際發(fā)票稅額有差異,差額就是一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字,我現(xiàn)在要怎么平掉呢?
老師您好:中標(biāo)服務(wù)費(fèi)交印花稅嗎?要是交按什么稅目
在做賬時,采購科目用預(yù)付,銷售科目用應(yīng)收,一用用到底再資產(chǎn)負(fù)債表,每個月填的時候是不是就不用重分類了?
老師好,夫妻買房用其中一個人的公積金貸款,另一個因為交的不連續(xù)會影響貸款額度嗎,主貸人是國企的員工,繳存基數(shù)16000左右,每個月繳存3900多,這種情況估計能貸到75萬嗎
老師,請問企業(yè)在申報個人所得稅的時候,填表,只是填寫了當(dāng)時收入數(shù),沒有填寫社保個人承擔(dān)數(shù)據(jù),有沒有什么風(fēng)險?
郭老師,員工收到勞務(wù)工資,到稅局代開發(fā)票,要交什么稅,如果工資一個月8000
現(xiàn)在虧了8000多,毛利率是0.2,現(xiàn)在賣多少可以保本
老師好,請問下,公益性的捐贈自產(chǎn)產(chǎn)品,只有本企業(yè)的出庫單,怎么抵扣企業(yè)所得稅呢?是按限額還是全額,還是怎么抵扣?
24年漏做了一筆收入,匯算年報調(diào)整填報,需要填報哪幾張表?
2025年契稅收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的
24年有在建工程入固定資產(chǎn)出售,入了其他業(yè)務(wù)收入,當(dāng)年7月出售,當(dāng)年沒有計提折舊,現(xiàn)在匯算清繳,需要填固定資產(chǎn)需要填嗎
老師,這不影響的嗎?我實際的發(fā)票沒有這么多進(jìn)項了
你好,不影響的 實際的發(fā)票沒有這么多進(jìn)項(這個是什么意思呢?)
我現(xiàn)有的發(fā)票未抵扣進(jìn)項稅額只有20萬,我做的的賬上還有28萬進(jìn)項稅
你好,是什么原因?qū)е露哂胁町?萬呢?
就是查不出來是什么原因?qū)е碌?,老師我現(xiàn)在要怎么辦呢?
你好,這個必須去查明原因,知道了原因才知道該如何調(diào)整的