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你好,我咨詢一下一個廣告公司比較小,小規模納稅人,截止到七月利潤4000多,這部分利潤是因為開票增值稅的減免而已產生的,現在他們要做股權轉讓了,我想問一下個人所得稅要,按什么來計算

2020-09-03 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-03 14:42

同學你好 有分紅就先分了,然后按原價轉讓 分紅的個稅是分紅金額乘以20%

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快賬用戶6003 追問 2020-09-03 17:10

前兩年是虧損,截止7月份還虧損9000多,但是利潤表里有2020年截止到7月份,有4000多利潤,這個利潤不先彌補之前的虧損嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-03 17:23

可以彌補的哦,有虧損彌補就行了

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快賬用戶6003 追問 2020-09-03 18:09

是不是要先彌補之前的虧損,彌補虧損完之后的余額,才可以進行分紅?不能以現在七月份利潤表里的利潤4000多為依據來繳納個人所得稅?是這樣嗎?老師

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齊紅老師 解答 2020-09-03 18:21

嗯,是的,可以彌補虧損的

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齊紅老師 解答 2020-09-03 18:21

嗯,是的,可以彌補虧損的

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同學你好 有分紅就先分了,然后按原價轉讓 分紅的個稅是分紅金額乘以20%
2020-09-03
你好,同學。 就是你轉讓,是按轉讓金額 交印花稅,如果是0就不交的。 虧損不交個稅的。
2020-05-20
同學你好 業務不多肯定是小規模
2021-09-28
您好,我們7他們3,這個分紅和所得稅都是按這個比例分的,他們還要提供30%成本發票確實欺負他們了。我覺得這個所得稅就不應該收他們,稅后利潤按7:3來分,(其實也是他們承擔了3成),但不要這么說,就是稅后利潤來分成
2023-05-20
同學,您好! 可以預提費用,下個月再沖銷掉這邊預提的費用,用開具的發票來作為真實的費用
2022-08-28
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