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老師您好!我們公司有-個項目跟別的公司合作(股份比我們7他們3),按照稅后利潤的來進行分紅。合作公司開30 %分成的作為我們公司成本票,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅附加稅收1.1 %,企業(yè)所得稅公司利潤的5 %,他們承擔(dān)5 %的30 %。合作公司說他們提供成本發(fā)票了問他們收太高了,我想問一下我司所得稅收多少合適?今年預(yù)計營業(yè)收入80萬,前期扣除成本,現(xiàn)在營利,后續(xù)基本沒有什么成本了。

2023-05-20 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-20 21:42

您好,我們7他們3,這個分紅和所得稅都是按這個比例分的,他們還要提供30%成本發(fā)票確實欺負他們了。我覺得這個所得稅就不應(yīng)該收他們,稅后利潤按7:3來分,(其實也是他們承擔(dān)了3成),但不要這么說,就是稅后利潤來分成

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快賬用戶5578 追問 2023-05-20 21:45

老師:我們就收企業(yè)的增值稅,所得稅就不收了是么?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 21:48

親愛的您好,我不清楚咱是不是內(nèi)部還有其他的考慮,合作就是按投入7:3來分稅后利潤,咱是小規(guī)模,年度80萬增值稅都是免的,因為季度不滿30萬免增值稅。反正這覺得這個方案挺好,咱公司不吃虧

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快賬用戶5578 追問 2023-05-20 21:48

第二年后續(xù)的所得稅一些沒有發(fā)票的調(diào)增項目,這樣的話都是我們承擔(dān)了

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齊紅老師 解答 2023-05-20 21:56

您好,您說得也對,2024年不一定有增值稅優(yōu)惠政策,咱公司所有的項目都是跟這家合作還是我們有單獨的項目啊

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快賬用戶5578 追問 2023-05-20 22:03

營業(yè)收入80萬,利潤是50萬。合作方分成15萬。我們要17500元的稅作為我們7他們3來承擔(dān)合適么?

營業(yè)收入80萬,利潤是50萬。合作方分成15萬。我們要17500元的稅作為我們7他們3來承擔(dān)合適么?
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快賬用戶5578 追問 2023-05-20 22:05

這個項目是我們公司其中的一個項目

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快賬用戶5578 追問 2023-05-20 22:13

老師這個是不是要結(jié)合公司總的企業(yè)所得稅稅負來考慮啊

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齊紅老師 解答 2023-05-20 22:23

您好啊,我們還有自己的項目的話,要考慮這個項目是不是增加了我們的其他項目的稅負。把合作項目的收入和成本都區(qū)分出來,我們自己的項目也單獨列出,計算我們項目本來的稅金,加上這個項目以后增加的稅金,增加部分對方需要承擔(dān)30%。您覺得這樣行么

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快賬用戶5578 追問 2023-05-20 22:33

老師您說的也是對的,但是這樣做工作會很大。能不能有個簡單的方法啊。我剛剛的圖上舉的例子所得稅按17500的30 %來收我們會吃虧么?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 22:37

您好,咱公司不吃虧的,

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您好,我們7他們3,這個分紅和所得稅都是按這個比例分的,他們還要提供30%成本發(fā)票確實欺負他們了。我覺得這個所得稅就不應(yīng)該收他們,稅后利潤按7:3來分,(其實也是他們承擔(dān)了3成),但不要這么說,就是稅后利潤來分成
2023-05-20
以收到貨款2000元為例,您可以按照以下步驟進行計算: 1.計算您公司應(yīng)繳納的稅款:2000元 * 6% = 120元(稅款)附加稅根據(jù)稅款計算,假設(shè)附加稅率為12%(具體稅率可能因地區(qū)和政策而異),則附加稅為120元 * 12% = 14.4元總稅款及附加稅為120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.計算合作公司應(yīng)開具的發(fā)票金額:假設(shè)合作公司按照1%的稅率開票,那么他們可以開具的最大發(fā)票金額為(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因為需要從總金額中扣除您公司已經(jīng)承擔(dān)的稅款和附加稅)。 3.計算您應(yīng)轉(zhuǎn)給合作公司的款項:您應(yīng)該轉(zhuǎn)給合作公司的款項為合作公司的發(fā)票金額加上他們應(yīng)繳納的稅款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
2024-04-19
同學(xué)你好 按照實際收入來做就行了
2020-09-23
同學(xué)您好,就這問題剛才有回復(fù)您,具體在里面也咨詢過您一些內(nèi)容,您可以繼續(xù)在原來題目里面追問的。
2020-08-27
咱們是按照哪一個金額對外開票的。
2024-03-18
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