您好,我們7他們3,這個分紅和所得稅都是按這個比例分的,他們還要提供30%成本發(fā)票確實欺負他們了。我覺得這個所得稅就不應(yīng)該收他們,稅后利潤按7:3來分,(其實也是他們承擔(dān)了3成),但不要這么說,就是稅后利潤來分成
我這有個項目,輔助1571547.2元,綜合659756.91元,合計2231304.11元,今年1月份已開票2231304.11,給他們公司交增值稅,附加及印花207013.85元,當(dāng)時也不知道他們公司是誰給我們老板說要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現(xiàn)在又說成本票超了,然后我們剛好五月有簽證,說可以直接低了,輔助簽證88522.59元,已開票。給他們公司交稅金及附加8215.86,綜合簽證212476.93已開票,給他們公司交稅金及附加19712.99,然后現(xiàn)在說成本票不夠,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我現(xiàn)在就是不知道我們還差他們多少成本票,他們現(xiàn)在還要收我們一個點的企得,我們應(yīng)該開多少成本票,企得要交多少,希望老師解答下,謝謝了
老師 咨詢你個問題 我們是建筑行業(yè) 之前公司的資金緊張 所以有多余的成本 我們就沒有給稅務(wù)局繳企業(yè)所得稅,再其次我們是合并報表 一些有項目部可能沒有成本 然后為了合并報表沒有利潤 一些項目部就要做成負的利潤 但是我們現(xiàn)在要按照我們公司的收入的8%繳納企業(yè)所得稅,老師我現(xiàn)在怎么做賬比較合適
老師您好!我們公司有-個項目跟別的公司合作(股份比我們7他們3),按照稅后利潤的來進行分紅。合作公司開30 %分成的作為我們公司成本票,我公司是小規(guī)模納稅人,增值稅附加稅收1.1 %,企業(yè)所得稅公司利潤的5 %,他們承擔(dān)5 %的30 %。合作公司說他們提供成本發(fā)票了問他們收太高了,我想問一下我司所得稅收多少合適?今年預(yù)計營業(yè)收入80萬,前期扣除成本,現(xiàn)在營利,后續(xù)基本沒有什么成本了。
老師我們和別的公司合作新能源汽車充電業(yè)務(wù),我們只負責(zé)提供場地,其余的他們負責(zé),產(chǎn)生的電費也由他們負責(zé),電費他們打到我公司賬戶,我公司交納。協(xié)議規(guī)定按照收入分給我公司,想問您這個電費我公司不能入成本對吧,只能掛往來是吧,還有分給我公司的利潤只涉及到所得稅是吧
請問一下老師,我跟公司一個項目的收入跟另一家公司平分,但是錢是全部打到我公司賬戶,我公司全額開票,之后分一半給合作公司,他們在給我開票, 問題是,我公司是一半納稅人開票稅率是6%,合作公司是小規(guī)模給我開1個點的專票,這樣我抵扣了,稅率就有差額,本來有一半是合作公司,結(jié)果我得幫他們多負擔(dān)5個點的稅和附加稅, 請問老師,我如果需要那差額稅額從合作公司里款扣出來,怎么計算我應(yīng)該轉(zhuǎn)給他多少,他給我開多少票合適,以收到貨款2000元為例
老師,麻煩看一下我這個分錄對嗎?
個體工商戶的個稅是不是也要每個月申報
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計提,現(xiàn)在股東要求分紅,可以一次性計提么
24年底暫估主營業(yè)務(wù)成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現(xiàn)在五月主營業(yè)務(wù)成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調(diào)增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票怎么辦?已經(jīng)提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個補充協(xié)議,原有合同中的甲方要轉(zhuǎn)出給另一個單位,需要簽訂的協(xié)議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應(yīng)該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個工資怎么算才對
電商收入,5月結(jié)算100萬,其中無票40開票60,6月結(jié)算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經(jīng)結(jié)算了,但是沒有要發(fā)票,我在5月已經(jīng)確認無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發(fā)票,那么5~6月收入合計100+120-10=210對嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對嗎?我是按照結(jié)算單確認收入的,麻煩老師看一下
工商年報,企業(yè)社保信息,單位繳費基數(shù),電子稅務(wù)局里怎么查詢?
老師:我們就收企業(yè)的增值稅,所得稅就不收了是么?
親愛的您好,我不清楚咱是不是內(nèi)部還有其他的考慮,合作就是按投入7:3來分稅后利潤,咱是小規(guī)模,年度80萬增值稅都是免的,因為季度不滿30萬免增值稅。反正這覺得這個方案挺好,咱公司不吃虧
第二年后續(xù)的所得稅一些沒有發(fā)票的調(diào)增項目,這樣的話都是我們承擔(dān)了
您好,您說得也對,2024年不一定有增值稅優(yōu)惠政策,咱公司所有的項目都是跟這家合作還是我們有單獨的項目啊
營業(yè)收入80萬,利潤是50萬。合作方分成15萬。我們要17500元的稅作為我們7他們3來承擔(dān)合適么?
這個項目是我們公司其中的一個項目
老師這個是不是要結(jié)合公司總的企業(yè)所得稅稅負來考慮啊
您好啊,我們還有自己的項目的話,要考慮這個項目是不是增加了我們的其他項目的稅負。把合作項目的收入和成本都區(qū)分出來,我們自己的項目也單獨列出,計算我們項目本來的稅金,加上這個項目以后增加的稅金,增加部分對方需要承擔(dān)30%。您覺得這樣行么
老師您說的也是對的,但是這樣做工作會很大。能不能有個簡單的方法啊。我剛剛的圖上舉的例子所得稅按17500的30 %來收我們會吃虧么?
您好,咱公司不吃虧的,