同學你好 這個只能計入其他應收款 他不報個稅就不要扣稅款,他扣了你拿啥交
老師您好,我想請問一下。1.我們公司幫其他公司支付那個公司員工的工資,那個公司倒閉了,我這邊想要把錢給那邊的一個員工,但是不想交個稅,也不給他交五險一金,在我們公司這里,怎么入賬?以什么用途打款給他。2.給不是本公司員工報銷,這個應該怎么處理,是給上級公司的員工報銷,他來我們地區的費用。但是這個員工關系不在我們公司。這個帳應該怎么處理?
我們是一家人力資源公司,我這邊每個月收到的工資是稅后工資,就是總公司那邊,他已經把個人所得稅已經扣除了,每月工資在我這邊申報個稅,申報時產生了稅款,然后他那邊扣除的稅款他又不想從他那邊的帳打給我,讓我自己調帳,請問老師,我應該怎樣調整呢?
你好,我公司有個員工調崗調到另外一個公司了,另外一個公司也是我們的。,但是9月份工資是調的新公司那邊發的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個公司把他個人需要交的公積金和社保的錢扣了下來。然后我們另外個公司把錢給我們。但是另外個公司現在沒給我們。我們應該怎么做這筆賬務。用其他應收款還是其他應付賬款來做呢
老師你好,我們公司隨工資一起發放車補,我們這邊車補是在規定里免征個人所得稅的,我也隨工資一起申報個人所得稅,但車補那部分我在本期其他扣除填列,在匯算清繳時還按福利費14%的工資總額調整不?
老師,員工在6月份忘記買社保,前幾天申報個稅就沒扣他社保個人部分,個稅交了60。然后今天總部那邊幫他補申報了,我個稅已經申報扣款了,這個怎么辦?能不能再下個月工資給他扣兩個月的社保再申報個稅
你好老師展會補貼怎么入賬,省商務廳給的計入營業外收入
老師,有收入增值稅那一欄摘要怎么寫
老師好,小規模納稅人,正在匯算清繳,24年未發生固定資產及累計折舊,因為23年已經提完了,且沒有凈值。請問是否要填A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》?
你好老師請問收到展會補貼怎么做賬務處理?
請問企業公賬,實際是我運營,我可以用私人賬戶打款嗎?算是公司借款,法人是我弟妹!還是最好法人個人賬戶打款進公司賬
老師,我是3月份新成立的公司,現在還沒有業務,只有一個員工的工資發放,假設這個員工月工資1500,現在5月份計提4月份工資 借:管理費用—工資1500 貸:應付職工薪酬—工資1500 5月份計提并繳納醫社保: 借:管理費用—社保1039.48 貸:應付職工薪酬—社會保險1039.48 借:應付職工薪酬—社會保險1039.48 其他應收款—社保(個人)432.32 貸:銀行存款1471.8 5月份發放4月份工資時 借:應付職工薪酬—工資1500 貸:其他應收款432.32 銀行存款1067.68 這樣賬務處理有錯嗎,然后申報個稅的工資要和做賬的工資一樣的意思是不是我申報個稅和工會經費的時候都要以1500的工資去申報
老師,匯算清繳時,24年賬載金額有計提23年的年終獎并且也是24年發放的,在填寫24年賬載金額時這個要減出來嘛
小規模納稅人物業公司為工業園區幾家廠房提供物業服務,現在需要替企業代收代付水費,因為水表開戶名稱是物業公司的,所以自來水公司開的發票是物業公司的,現在那幾家廠房需要物業公司開具水費發票給他們,那物業公司賬務和稅務要怎么處理,開具的水費發票不賺取差價
老師,向村集體租場地租賃費5000元,讓對方去稅務局代開發票,對方承擔的稅率是多少
老師,這個經營范圍可以開服務費嗎或者一般索賠
他把這個稅款扣了,但是這個稅款呢?他又不想給我,我這邊已經交了,他讓我自己調帳,我不知道怎么調?有方法調帳?
這個調不了,他得給你,不然你就計入營業外支出
他說他給我也行,但是他讓我開發票給他,這個我不能開票給他吧。老師
你們是開票給客戶的,不是開給總公司
我要計入營業外支出,不能稅前扣除吧,以后是不是要做納稅調整?
是的,要調增交稅的
好的,謝謝,老師
滿意請給五星好評,謝謝
好的,謝謝老師
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