你好,借:應(yīng)收票據(jù) 貸:其他應(yīng)付款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
我們公司替另一家收了一張電票,但是沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),現(xiàn)在要把這張票背書(shū)給另外一家公司貼現(xiàn),貼現(xiàn)之后的費(fèi)用直接打款到我替他收票的公司,這個(gè)我要怎么做賬
老師,我們收到一張銀行承兌匯票20萬(wàn),背書(shū)給另一個(gè)公司,另一個(gè)公司給我們付20萬(wàn),相當(dāng)于貼現(xiàn),我們跟這個(gè)公司無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái),需要補(bǔ)合同作為無(wú)票收入交稅嗎?
老師您好,我單位收了一張銀行承兌匯票,上一手和我們沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),我們收到后直接背書(shū)給了下一家有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司,這賬要怎么做
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司收到一張其他公司背書(shū)給我們的電子匯票,該怎么做分錄呢?然后我們公司又把這張匯票背書(shū)轉(zhuǎn)給其他公司貼現(xiàn),背書(shū)轉(zhuǎn)讓匯票的分錄又怎么做呢,還有我們收到貼現(xiàn)款以后分錄怎么做呢?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問(wèn)一下勞務(wù)公司承擔(dān)了與我們公司無(wú)關(guān)的收入、支出,還要給甲方開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報(bào)個(gè)稅,并支付工資,我申報(bào)個(gè)稅分險(xiǎn)小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增比較好
請(qǐng)問(wèn)取回發(fā)票是數(shù)量1,單價(jià)500,但是下面有折扣-300,實(shí)際發(fā)票金額是200。那我開(kāi)給別人這個(gè)產(chǎn)品也要按照進(jìn)貨一樣寫(xiě)單價(jià)515,然后減300,實(shí)際215,還是就直接開(kāi)這個(gè)商品名稱215就可以了
請(qǐng)問(wèn)這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開(kāi)出來(lái),4月份整體是0,需要做項(xiàng)目預(yù)繳嗎? 原因:之前項(xiàng)目發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了幾個(gè)字,上個(gè)月紅沖又重新開(kāi)具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫(kù)存150,賣(mài)出去300支,之前的庫(kù)存錯(cuò)了,那這筆賬怎么做啊
工商年報(bào),資產(chǎn)狀況,企業(yè)稅費(fèi)繳納這塊,里面沒(méi)有地教稅和車輛購(gòu)置稅,這些是不用填寫(xiě)嗎?還是合計(jì)一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對(duì)嗎,比如說(shuō)我們雖然這個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬(wàn),那么我們不用交增值稅對(duì)嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時(shí)候憑證后面要附什么?是讓員工寫(xiě)個(gè)收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫(xiě)的是山東,施工地點(diǎn)在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
那這個(gè)是不是需要我替他收票的公司出具一個(gè)說(shuō)明
這個(gè)業(yè)務(wù)本身不是合規(guī)的,你出不出證明都是不合規(guī),只是你一定要做就是這么寫(xiě)分錄