您好 購貨方在6月取得進項并且已抵扣,昨天申請開具了紅字發票,現在銷貨方不需要收回6月開出的發票 銷貨方需要把紅字發票給購貨方 購貨方對紅字發票不需要認證
老師,您好!請問購貨方在6月取得進項并且已抵扣,昨天申請開具了紅字發票,現在銷貨方需要收回6月開出的發票嗎?銷貨方需要把紅字發票給購貨方嗎?以及購貨方對紅字發票還需要認證嗎?
購貨方發票已認證,申請紅字信息表給銷售方。銷售方后開出的紅字發票需要給購貨方嗎?
請問老師,我們是購貨方,進項發票已經抵扣認證,現在開具了紅字發票給對方,對方根據紅字信息表開具紅字發票后需要將發票寄給我們嗎?
購買方已經認證申報的專票,銷貨方要開紅字發票,購貨方需要退回發票聯和抵扣聯嗎
發票跨月紅沖,購貨方沒有抵扣,購貨方已將需要紅沖的發票已經郵寄給對方,開票方紅沖發票后需要把負數發票郵寄給購貨方嗎?原藍字發票需要對方寄回嗎?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?