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老師好!我們有批貨是委托代銷出口,受托方給我們公司匯的款總共是120032元(含國際運輸費12677.08元),這筆分錄怎么做呢?我們這邊開了銷售發票給國外的客戶金額為110301.38元,跟受托方實際給我們的貨款107354.92元相差2946.46元,這筆分錄又怎么做呢?謝謝!

2020-08-19 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-20 07:30

你好,同學。 借 銀行存款 120032 貸 發出商品 營業收入 12677.08 借 銀行存款 110301.38 貸 主營業務收入 110301.38 本身是這樣處理的。 你這差額如果是客戶給的運費,那你支付運費是相關成本費用,你這差額也是確認收入處理的

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你好,同學。 借 銀行存款 120032 貸 發出商品 營業收入 12677.08 借 銀行存款 110301.38 貸 主營業務收入 110301.38 本身是這樣處理的。 你這差額如果是客戶給的運費,那你支付運費是相關成本費用,你這差額也是確認收入處理的
2020-08-20
公司屬于外貿公司,出口業務性質為免退稅,國外客戶與公司結算貨款,公司負責聯系貨代公司并代墊海運費等貨代費用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對于增值稅,根據中國稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務部門認定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當地稅務部門申請出口免稅證明,并在申報增值稅時進行備案。 對于所得稅,公司需要按照中國稅法規定繳納企業所得稅。具體來說,公司需要將利潤表中的利潤總額減去稅法規定的可扣除項目金額,計算出應納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計算得出應交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業務情況和稅務部門的認定結果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報增值稅免稅備案,則只需要按照實際代墊的貨代費用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實際收到的國外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
借,原材料10000 貸,銀行存款10000 借,委托加工物資15000 貸,原材料10000 銀行存款5000 借,應收賬款30000 貸,主營業務收入30000 借,主營業務成本15000 貸,委托加工物資15000
2022-03-21
你好 你的問題回復如下:
2021-01-31
借銀行存款3 貸其他應付款3 借銀行存款3 貸短期借款3 借其他應付款3 貸銀行存款3 借銀行存款20 貸預收賬款20 借庫存商品22 貸銀行存款22 借預收賬款20 銀行存款5 貸主營業務收入25,這一步,正常來說你們只需要開22才對,關稅和增值稅的發票海關會開給對方 借銀行存款2? 貸主營業務收入2
2021-10-13
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