你好,同學。 借 銀行存款 120032 貸 發出商品 營業收入 12677.08 借 銀行存款 110301.38 貸 主營業務收入 110301.38 本身是這樣處理的。 你這差額如果是客戶給的運費,那你支付運費是相關成本費用,你這差額也是確認收入處理的
老師好!我們有批貨是委托代銷出口,受托方給我們公司匯的款總共是120032元(含國際運輸費12677.08元),這筆分錄怎么做呢?我們這邊開了銷售發票給國外的客戶金額為110301.38元,跟受托方實際給我們的貨款107354.92元相差2946.46元,這筆分錄又怎么做呢?謝謝!
老師好!有一筆業務我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業務代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預收對方打給我們公司的進口增值稅和關稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預付的貨款,金額是20萬, 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務費的發票,金額是我們代理過程中的一些費用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
請問老師,我們公司購進一批蘋果1萬元,給國內A加工廠來加工,需要榨果汁加工費5千元,加工廠并給我們開具5000元的發票,但是我們公司又跟B供應商購買果汁需要裝的塑料瓶子,但是這個B供應商不給我們開具塑料瓶子的發票,我們公司是小規模納稅人,并把這批果汁銷售出國了,應收國外公司3萬元,請問老師我們這個業務的分錄怎么做呢?請幫我寫出帶有數字的分錄可以嗎?謝謝老師了
老師,咨詢下這種賬務怎么處理,我們從商家采購了一臺電視機,我們是按每天的實際銷售給商家付款,電視采購入庫的價格是1900(1900里面包含了機款1700和200的物流費),我們入庫入的電視機機款就是含了物流費的總金額1900,我們做銷售也是做的1900,后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨,我們退給用戶的款就是1700,因為物流是產生了,已經給了三方物流公司,我們門店做銷售退貨應該是退1900才對,如果在系統里做退貨退1700的話,就虛增利潤了,還有就是給我們代銷的商家,我們退貨給她,她退款給我們也是退的1700,如果我們庫房做采購退貨1900,就會有差異200出來,如果不退1900,按1700來退的話,又會產生采購退貨的差額出來,為了不讓系統里面出現銷售退貨虛的t利潤和采購退貨的差額,這部分賬務該怎么處理好,謝謝
老師,你好,我這邊的賬又有這種情況,有點復雜,同一個集團的,由總公司代出口,代收,代付,貨到越南,由越南公司清關,產生的清關費用(可以開票)由我們承擔,客戶不承擔這些費用,交貨后再開越南盾發票給客戶工廠(按出口關單美元金額換算越南盾再開票),客戶的工廠再轉越南盾貨款,當越南公司收到工廠越南盾貨款后,扣除清關等費用,又用越南盾買美金匯給出口的總公司,總公司收到美金結匯+退稅,再扣運輸費后再匯款給我們,這個也不知道怎么沖減了,是否按我截圖這個來做分錄,好像又不對,麻煩指點一下,謝!
我現在做的這家公司,1月份開業的,目前沒收入,每個月有幾十萬的費用,工資,還有前面的裝修,家居費用,我4月份上班,123月份的賬要不要給補
老師,請問下,超市今年1-3月有個每月的凈利潤,之前沒有做賬的,這個月我這接手做賬這個利潤怎么做呢
在中級里,非同控下的長期股權投資的交易費用計入長期投資成本,但是在高會里的合并里的交易費用計入當期損益,為什么的?
老師匯算24年工資薪金,12月份工資是1月計提發放的算嗎
工商年報,社保所屬期是2024年,但是由于年審有幾個月在2025年1月繳納了,此時填報是按照2024年+2025年1月繳納的,還是2024年繳納的就可以
老師 請問這些票怎么做賬 能抵扣嗎 求教我寫分錄 有點頭暈了
請問我2023年的一筆費用,稅局不認可,讓進項轉出,更改了2023年的增值稅申報表,所得稅匯算清繳我是只納稅調整表嗎?調增的金額是不含稅金額嗎?
廠房出租后還可以按房產原值繳納房產稅嗎?
#提問#樸老師,給我寫一下所有業務的分錄
郭老師,注冊無限責任公司有什么稅收優惠嗎,注冊無限和有限哪個好