借,原材料10000 貸,銀行存款10000 借,委托加工物資15000 貸,原材料10000 銀行存款5000 借,應收賬款30000 貸,主營業務收入30000 借,主營業務成本15000 貸,委托加工物資15000
老師,請問一下我們公司在國內才采購蘋果100萬,然后給加工廠加工成果汁,加工廠收取加工20萬,然后加工廠開20萬發票給我們。請問一下這批蘋果作價給加工廠是不是要開發票呢?還是不用開具發票直接把這批蘋果給加工廠,加工廠就開出加工費20萬就可以了呢?這個具體的流程是怎么樣的呢?
請問老師,我們公司購進一批蘋果1萬元,給國內A加工廠來加工,需要榨果汁加工費5千元,加工廠并給我們開具5000元的發票,但是我們公司又跟B供應商購買果汁需要裝的塑料瓶子,但是這個B供應商不給我們開具塑料瓶子的發票,我們公司是小規模納稅人,并把這批果汁銷售出國了,應收國外公司3萬元,請問老師我們這個業務的分錄怎么做呢?請幫我寫出帶有數字的分錄可以嗎?謝謝老師了
老師,2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發票100噸了,入庫時發票少了1噸,我們收到采購發票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們,但是我一把100噸發票做了抵扣,10月A公司把100噸發票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票,但是A公司在11月份才給我們開99的發票,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發票入賬呢,請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下,多謝老師
老師,2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發票100噸了,入庫時發票少了1噸,我們收到采購發票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們,但是我一把100噸發票做了抵扣,10月A公司把100噸發票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票,但是A公司在11月份才給我們開99的發票,然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發票入賬呢,請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下,多謝老師。
我們從A公司采購了500噸貨物,單價一萬元一噸,同時A公司給我開具了500噸發票,我們的入庫分錄是這么做的,借:庫存商品500萬,應交稅稅費——進項稅65萬,貸:銀行存款565萬。當時我們采購時是直接把貨運輸到我們客戶B公司手上,貨到達了B公司發現貨破損了1噸,現在A公司不作廢這500噸發票,還要退錢給我們1噸的破損賠償費:10500元,請問我們收到這10500元,怎么做分錄?請把這收到10500元的分錄寫出帶有數字的分錄給我們一下可以嗎?謝謝老師
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個選擇都不太懂。基礎班老師沒有過多展開出口退免稅方面的知識點。
研發出來的平臺,對外銷售,咋做賬
老師,被罰2萬元,以實物形式交付(實物是公司的主營業務),是這樣做賬嗎?借:主營業務成本 20000 貸:庫存商品 20000(不考慮稅費)?
老師,您好! 合作社非成員用戶 以合作社的名義在農業局報項目,然后財政把款打到合作社,合作社在把錢轉給用戶。賬務處理是?
老師我有個疑惑。不是財管的是稅法的。個稅申報的是勞務費。都已經交過稅了。不是代扣代繳了個稅直接入賬嗎?為什么交過個稅還要專家開發票過來才能入賬啊?
專科今年6月畢業滿5年,可以報考今年的中級嗎
應付賬款可以在什么情況下可以再調把數值調低?
老師,我們公司成立還沒收入,管理費用100多萬,這樣匯算報上去有沒有風險呢,之前會計移交23年做到管理費用,24年80多萬我可以做在長期待攤費用嗎
資本率也就是什么率?我看章程約定資產率達到30%就可以股東分紅?
老師但是我們跟B供應商購買塑料瓶裝果汁不算成本了嗎?沒有發票的,也不知道多少瓶子成本了采購員太久了記不住了,這該怎么辦呢?
算的呀,但是你前面的題材里面沒有給出來這個數據啊,這個也是放到你的成本。
但是老師我們公司的是新成立的,采購員也不懂讓老板把現金付給B供應商了,老板也不記得付多少錢給B供應商買塑料瓶子了,這該怎么辦呢
你去查一下流水啊,把那個金額給確定,確定之后你那個入賬才會有準確的金額。
我們老板拿現金分批支付的,他也忘記了,怎么辦呢?
那這種你就考慮對方那一邊,看一下能不能幫你查一下,就是收款方。
那么不做這個塑料瓶子的成本直接入賬成本10000+5000=15000元可以嗎?
可以的,只是數據不安全準確