進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后重新認(rèn)證勾選抵扣
你好,老師,我是銷售方在10月開(kāi)具了一張發(fā)票給購(gòu)買方,在11月發(fā)現(xiàn)有部分差異所以銷售方開(kāi)具了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表并開(kāi)具紅字發(fā)票給購(gòu)買方,本月購(gòu)買方需要網(wǎng)上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
老師,你好。上月有收到一張專用發(fā)票,本月勾選抵扣了。但是銷售方在這個(gè)月作了紅沖,又重新開(kāi)一張過(guò)來(lái)。我應(yīng)該怎么處理?
您好,老師。我想問(wèn)一下,我們上個(gè)月收到一張電子專票,這張專票我們還沒(méi)勾選認(rèn)證,由于某些原因今天銷售方給我們開(kāi)了一張紅字發(fā)票,把上個(gè)月開(kāi)的那張電子專票沖銷了,然后又重新開(kāi)了一張藍(lán)字專票。那么我們還需要作什么處理嗎?
老師你好我本月已申報(bào)了,發(fā)現(xiàn)對(duì)方有一張專票單位開(kāi)錯(cuò)了,但這張票我已經(jīng)抵扣了,要紅沖重開(kāi),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理
老師,我企業(yè)是一般納稅人,4月份里收到一張?jiān)牧习l(fā)票含稅5萬(wàn)元,我已在5月申報(bào)4月稅務(wù)的時(shí)候勾選抵扣了。但在5月份的時(shí)候,供應(yīng)商把這張發(fā)票紅沖了,現(xiàn)在又重新開(kāi)了一張給我。 老師,4月、5月,6月的這每個(gè)環(huán)節(jié)我該怎么處理這賬務(wù)?
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除現(xiàn)在還能添加嗎
老師,查當(dāng)日美元匯率在哪里查準(zhǔn)確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問(wèn)一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現(xiàn)到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個(gè)16題選哪個(gè)?
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個(gè)月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營(yíng)業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,第1列資產(chǎn)原值填報(bào)取數(shù)是本年購(gòu)入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價(jià)金額一致。第2列本年折舊金額填報(bào)取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計(jì)折舊填報(bào)取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報(bào)是不是和本年折舊金額一致?8列累計(jì)折舊是不是和3列的累計(jì)折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒(méi)有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來(lái)貨未到錄庫(kù)存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項(xiàng),哪種方便
老師好小規(guī)模納稅人報(bào)廢清理2010年(當(dāng)時(shí)是籌建期購(gòu)入)購(gòu)入的挖機(jī)可按1%開(kāi)普票嗎
直接在報(bào)這個(gè)月稅的時(shí)候在表二填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
你好 是的 可以這個(gè)月填寫的
需要銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票入賬嗎
不需要 他已經(jīng)自己紅沖了