是不是這張發票已經認證了,就是認證后的分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)2266.39 貸:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)2266.39
請問手上收到的發票未認證跟賬上待抵扣進項稅額不一致,賬上少了2266.39,實際未認證稅多2266.39,要如何處理?在19年6月就開始對不上數
請問1,對方開具的發票跨月發現有誤,我方未認證,但已入賬,并月末結賬處理,報稅時,將此發票不進行認證,那不就與賬務不一致了,需如何處理呢? 請問2,上月開具的普通發票,在賬務上進行了抵扣,也是進行了關賬處理,本月才進行沖減,報稅時,此部分如何進行報稅呢?
請問現在手上管的賬套少了前面的部分,是從20年3月開始做賬的,之前的賬,據說是系統崩潰過,恢復不了了,現在賬上的待認證留底進項稅額與稅務系統的金額相差200多萬,請問如何處理啊?
老師,請問一下,賬面進項稅額比實際發票未認證進項稅額多出兩千多要怎么調整呢?(我是3月份接手的,之前的會計在結轉進項的時候,是一會待認證一會待抵扣,我在想會不會是因為這樣給弄混后就導致了有差異)
老師:你好!待抵扣進項稅額跟增值稅申報表上的不一致怎么調?這個是前期的會計從2021年5月份開始就對不上了。她從2021年5月后全部認證的進項未抵扣完的就沒有入待抵扣進項稅額這個二級科目了。然后這邊又還有個2021年5月份前的待抵扣進項稅額余額在賬上面,請問這種情況要怎么處理
公司臨時工只發一個月工資的這種,可以按照正常工資薪金申報嗎?
請教,老師,24年12月計提的年終獎必須在匯算清繳前發完嗎?不然得調增嗎?可以先不發,放到其他應付款中去嗎?
我想要設數量金額式,除了庫存商品什么會計科目還能設置幫我更好的理清商品的進貨銷貨庫存
怎么在圖片上復制粘貼文字,用什么軟件?
郭老師,生產經營范圍,第一項是主營對嗎,其他是次營嗎,如果后續要增加經營范圍,能放在第一項嗎
建筑工程項目 包材料費 公司向外部采購設備 那這個開票怎么開?開設備內容嗎?
2022年購買的廠房,對公支付了70萬沒有索要發票,2025年發現對方可以開具并且2022年支付時計入往來賬,現在2025年怎么調整賬務,還需要補交哪些稅
老師你好,這個專票本月不勾選不抵扣進項的話,可以做為成本票入賬嗎?后面還能不能再抵扣進項呢?
一般納稅人銷售自己使用過的汽車為什么開票沒有填稅率
老師,申報股權轉讓的時候,還要填寫合同編號,合同編號要怎么寫,有什么規定嗎?
找不到是那張發票賬上少了,今年的待抵扣金額對得上
要如何調整
直接可以看全部的進項稅額的明細表,就可以找到。
找不到,今年明細跟認證,待認證都對得上,去年明細也找了,找不到,咋整
由于沒有找到具體的分錄號碼,涉及到應交稅費這個稅務稽查的敏感科目,不能調賬。直到找到為止。