開票金額填寫在對應的稅率欄,預繳的填寫在預繳欄對應的預繳增值稅
你好,請問我們外經勞務公司,稅控盤里開具發票稅額200852.11元,在項目所在地預交稅款200852.10元,請問這增值稅申報的時候怎么填寫?
老師好!建筑公司本月外地預交了稅款,現在開了發票,發現進項稅額大于銷項稅額,下月初不用繳納增值稅,想問老師外地預交的增值稅和附加稅怎么處理?可以在下次申報時填在“已交稅款”里面抵減嗎?
你好,我們是一家建筑公司,跨區經營,需要在項目所在地預交2%的增值稅,但是我們平時沒交,在公司所在地申報時,申報表又填了已預繳!然后項目完工了我們才在項目所在地一次預交2%的增值稅!請問這有什么稅務風險嘛
老師您好,我們是一般納稅人,房地產開發公司,上月開始開出含稅發票的,請問報稅的增值稅填報流程是怎么個報法呢?我是:主、附加稅費申報那里填好 了進項的發票數據,請問增值稅預繳申報里面還需要填寫嗎?以前沒開過銷售發票時,就是在預繳申報那里填寫的
老師好,請問發生異地工程項目,我在注冊地稅務局開具外經證,3季度發票也開了,在4季度報稅的時候正常申報繳納稅款,請問怎樣才能把稅款交到工程發生地的稅務局?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
差1分錢要補交么
要的,點申報繳款就可以了,最后一分錢不扣錢