你好,你們是什么會計(jì)準(zhǔn)則呢
老師,去年我將這筆憑證寫錯(cuò)了,本來是營業(yè)成本的寫成了營業(yè)收入,導(dǎo)致利潤額高出了547155.97元,現(xiàn)在是2020年了已經(jīng)跨年了,企業(yè)所得稅年報(bào)也做了,現(xiàn)在該怎樣處理和調(diào)整呢?
老師,請問年報(bào)營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報(bào),我已將年度調(diào)整數(shù)加進(jìn)了利潤總額,并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應(yīng)該就填寫年報(bào)里的數(shù)字+調(diào)整數(shù),營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報(bào)數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補(bǔ)稅蠻多的了,因?yàn)榫筒盍艘粋€(gè)營業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
去年的主營業(yè)務(wù)收入,由于貨款被沒收了10萬,本來是應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)支出,但是去年記錯(cuò)了,記了減少了主營業(yè)務(wù)收入的憑證,現(xiàn)在也已經(jīng)做了匯算清繳,造成申報(bào)去年的企業(yè)所得稅同增值稅納稅申報(bào)的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)額相差10萬,今年怎樣調(diào)整這10萬元?謝,!!
老師本來我是2022年工資多計(jì)提了我在匯算清繳的時(shí)候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時(shí)候做錯(cuò)了,影響了2023年損益(沖減成本了),導(dǎo)致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師本來我是2022年工資多計(jì)提了我在匯算清繳的時(shí)候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時(shí)候做錯(cuò)了,影響了2023年損益(沖減成本了),導(dǎo)致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師公司找圓通快遞公司發(fā)貨,公司需要提前買快遞單號,每單2元,收款單位是上海匯付支付有限公司,月底再把多支付的款項(xiàng)退回到我們公司賬戶,但給我們開發(fā)票的是圓通快遞有限公司,這種情況我怎么做賬?
現(xiàn)金收入需要經(jīng)過銀行嗎? ,而不能直接用于日常花銷
公司支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬,是不是要申報(bào)個(gè)稅,若未收到對方發(fā)票,公司在匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎?
老師你好 ,麻煩問一下我們勞務(wù)公司承擔(dān)了與經(jīng)營無關(guān)的支出需要在匯算清繳調(diào)增屬于那條規(guī)定?
分公司小規(guī)模,接了一個(gè)工程監(jiān)理的項(xiàng)目,項(xiàng)目已接近尾聲。現(xiàn)在對方要求開票開6個(gè)點(diǎn)(合同中無約定),我可以用總公司(一般納稅人)開票嗎?如果用總公司開票,需要準(zhǔn)備哪些備查資料?
老師,怎么補(bǔ)4月份的社保和醫(yī)保啊
老師,對于資產(chǎn)組減值,若有一個(gè)資產(chǎn)有自己的減值比如說是50,按資產(chǎn)組分后若是分得40,這個(gè)資產(chǎn)減值按50走還是40走
公司從股東處借款有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
本期有制造費(fèi)用,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師 代賬公司計(jì)提工資多計(jì)提了5907.7 我這樣做發(fā)放工資對不
是小企業(yè)
你好,這個(gè)的話直接今年調(diào)整就可以了,沖了收入再做成本
怎么沖,先把去年做錯(cuò)的憑證沖紅字,然后再寫一張正確的藍(lán)字憑證嗎
對,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則直接這樣做就行