一發票是價稅,合計做賬,二附表二不填寫的。
有發票前面會計已經做了不抵扣勾選,請問第一,賬務處理是不是全額入賬?第二,納稅申報表是自動填在了表二待抵扣進項稅額,這需要轉出,還是怎么處理?謝謝
個人消費增值稅我在綜合服務平臺勾選不抵扣,做賬賬務處理是借管理費用,貸銀行存款,現在我在申報增值發現我勾選不抵扣這張發票在待抵扣進項稅界面,請問這個還需要怎么處理
2021年12有一張已勾選認證的專票,但是不抵扣,賬上只做了費用,沒有做進項,在申報增值稅時,附表二里的第三項待抵扣進項稅額,期初已認證相符但未申報抵扣這一欄一直顯示有這張的數,需要做處理么
老師你好,賬務處理上待抵扣進項稅額轉入進項的金額遠遠小于報表上的進項稅額。老師,請問這種情況是不是證明 有許多票是沒有入賬的?(已經勾選賬上沒有入賬,導致待抵扣轉入進項稅額之后待抵扣進項稅額的余額為負數 老師,除了這種情況,還有什么情況會導致待抵扣進項稅額為為負數?但是曾值稅發票綜合服務平臺,是沒有留底,和已勾選的發票的
請問外貿企業上個月有一張進項發票做了退稅勾選后出現在增值稅申報表附表二(待抵扣進項稅)但后來由于這張發票開錯了,又做了退稅回退,取消了退稅勾選,但是申報表附表二還是有這張發票在待抵扣欄怎么處理?
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
請問報表已經填進去了還有辦法補救嗎?
你好,填寫在哪一欄里面了