你好,選了不抵扣,勾選應(yīng)該不申報(bào)的。
本月有專用發(fā)票,但不抵扣,做賬時(shí)直接轉(zhuǎn)出了,請問報(bào)稅時(shí)需要在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺,不抵扣勾選項(xiàng)選擇這兩張發(fā)票,并在填寫報(bào)表時(shí)填上么
個(gè)人消費(fèi)增值稅我在綜合服務(wù)平臺勾選不抵扣,做賬賬務(wù)處理是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在我在申報(bào)增值發(fā)現(xiàn)我勾選不抵扣這張發(fā)票在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅界面,請問這個(gè)還需要怎么處理
老師,我新接手一家公司,他們的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上2017年2018年還存在沒有抵扣勾選的專票,而且發(fā)票是肯定找不回來了,我想問問是不是要把這些發(fā)票做不抵扣勾選處理,還是說要怎么處理?
在發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不知道是什么原因撤銷勾選了,但是在申報(bào)上個(gè)月的增值稅時(shí)已經(jīng)抵扣了銷項(xiàng),這個(gè)怎么處理
江算清繳主營業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個(gè)怎么處理?
老師,境內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)的虧損可以用境外營業(yè)機(jī)構(gòu)的盈利彌補(bǔ),這個(gè)知識點(diǎn)在課本的哪個(gè)地方?我找不到
2024年的項(xiàng)目,現(xiàn)在才發(fā)工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報(bào)個(gè)稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計(jì)提所得稅是看年度累計(jì)利潤總額計(jì)提還是看月度盈虧計(jì)提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應(yīng)的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師?請問4月份員工個(gè)稅已申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)別錯(cuò)誤,個(gè)稅申報(bào)還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計(jì)入收入科目,而不是計(jì)入以前年度損益科目?
我的意思是這張發(fā)票是招待客戶住宿的,不能抵扣增值稅,我的操作對不
對的,但是不申報(bào)增值稅,不能再待抵扣里面。
我在你們平臺上看到說屬于個(gè)人消費(fèi)的增值稅可以在綜合服務(wù)平臺里選擇不抵扣勾選,賬務(wù)處理就直接借管理費(fèi)用,就不用先抵扣在,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是現(xiàn)在我這樣操作了,在申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)界面里待抵扣進(jìn)項(xiàng)里就有這張發(fā)票,我想說的是在綜合服務(wù)平臺直接選擇不抵扣勾選,是不是不對
你好不能抵扣的,增值稅選擇不抵扣勾選 價(jià)稅,合計(jì)做賬,其他的不需要調(diào)整,不需要做 不需要做其他的。
重點(diǎn)是,我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅進(jìn)項(xiàng)界面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅26欄和27都有這張發(fā)票的數(shù)據(jù),這個(gè)還需要其他處理不
不要填寫,在這里,你把他刪除了。
你可能是勾選了退稅勾選,不是選擇的不抵扣勾選。
我就選的不低扣,我剛在增值稅界面都還能查到
我現(xiàn)在刪除了,但是我進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)和多了這張發(fā)票金額,就對不上了
截圖你的抵扣清單看一下。
你好老師,我該怎么處理呢
你好,截圖你的抵扣清單,看一下我勾選過不抵扣勾選,直接就是不需要申報(bào),什么都不需要操作。
發(fā)給你了呀
沒有看到你的圖片,你看一下你自己能看到嗎?
我發(fā)了,但我自己也看不見,需要怎么發(fā)
你是手機(jī)的嗎 左下角的小方框點(diǎn)開