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1.某公司為增值稅一般納稅人。2019年6月購進一批紅酒,取得的增值稅專用發票上,某公司為小注明稅額為13200元。當月,該公司將該批紅酒的30%作為福利發放給職工,剩余的70%出發票上注明不含增值售,取得不含增值稅銷售額125000元。要求:計算該公司要求:計算該公司該筆業務的增值稅應納稅額

2020-05-17 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-05-17 08:37

該筆業務的增值稅應納稅額=125000-13200*70%

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快賬用戶2076 追問 2020-05-17 08:54

職工福利不用算稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-05-17 08:54

職工福利不用算稅進項

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快賬用戶2076 追問 2020-05-17 09:32

13200*70%是什么意思

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齊紅老師 解答 2020-05-17 21:32

銷售出去的70%的成本

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相關問題討論
該筆業務的增值稅應納稅額=125000-13200*70%
2020-05-17
你好,這個是需要做賬的嗎?
2023-10-20
你好,同學 應交增值稅=125000*0.13-13200*0.13*0.7
2022-05-18
218000/1.09乘以9%減12萬乘以9% 安這個
2023-02-24
同學你好 這個是收入乘以稅率
2023-01-04
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