你好,同學。 這里只能彌補五年,如果是科技型中小企業(yè)可彌補10年
你好老師,我想咨詢下問題,企業(yè)所得稅盈利可以連續(xù)彌補上年度虧損,那第六年虧損,第七年不是也能彌補第六年的嗎,只不過前五年的不能補了
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度,企業(yè)某一納稅年度發(fā)生的虧損可以用下一年度的所得彌補,下一年度的所得不足以彌補的,可以逐年延續(xù)彌補,但最長不得超過5年 請問一下老師 如果第一年是虧損的狀況下 后續(xù)幾年又接著虧損 是按盈利的第一年可彌補算總的五年 還是第一年之后不管是否虧本都算在五年當中
你好老師,想咨詢下就是比如今年第二季度盈利了,但是以前年度去年虧損挺多,這樣的話季報所得稅可以彌補以前虧損額不用交稅嗎,還是只能到24年年度匯算清繳時才能彌補
你好老師,想咨詢下就是比如今年第二季度盈利了,但是以前年度去年虧損挺多,這樣的話季報所得稅可以彌補以前虧損額不用交稅嗎,還是只能到24年年度匯算清繳時才能彌補
老師,企業(yè)所得稅規(guī)定企業(yè)前5年內(nèi)的虧損是可以彌補的,那如果我們公司前5年累計虧損100萬,到第六年盈利了,第六年的利潤還可以去彌補前面5年的虧損嗎?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增比較好
請問取回發(fā)票是數(shù)量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個產(chǎn)品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發(fā)票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產(chǎn)狀況,企業(yè)稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?