借:庫(kù)存商品 - 新?lián)Q商品(補(bǔ)差價(jià))
貸:現(xiàn)金等(補(bǔ)差價(jià))
保安服務(wù)有限公司,成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),開(kāi)發(fā)票是差額開(kāi)票,按開(kāi)發(fā)票的差額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是應(yīng)該按當(dāng)月發(fā)放的工資結(jié)轉(zhuǎn)?會(huì)計(jì)分錄?然后交的社保,單位部分應(yīng)該也算在成本里面吧?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
周轉(zhuǎn)材料—包裝物業(yè)務(wù)題甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,對(duì)包裝物采用計(jì)劃成本核算,本月購(gòu)進(jìn)包裝物1000個(gè),實(shí)際單價(jià)9元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)已經(jīng)支付,計(jì)劃單價(jià)10元,已入庫(kù)。材料成本差異率為3%,本月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)生產(chǎn)領(lǐng)用500個(gè);(2)隨同產(chǎn)品銷(xiāo)售單獨(dú)計(jì)價(jià)100個(gè),每個(gè)售價(jià)20元;(3)隨同產(chǎn)品銷(xiāo)售不單獨(dú)計(jì)價(jià)150個(gè);(4)出租100個(gè),每個(gè)收取租金15元(增值稅率也是13%),款項(xiàng)已收;(5)出借包裝物50個(gè),收取押金800元。要求:(1)做出包裝物購(gòu)進(jìn)、入庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄;(2)生產(chǎn)領(lǐng)用包裝物的會(huì)計(jì)分錄;(3)隨同產(chǎn)品銷(xiāo)售單獨(dú)計(jì)價(jià)的會(huì)計(jì)分錄;(4)隨同產(chǎn)品銷(xiāo)售不單獨(dú)計(jì)價(jià)的會(huì)計(jì)分錄;(5)出租的會(huì)計(jì)分錄;(6)出借的會(huì)計(jì)分錄。不用結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。 問(wèn)題1.如果貨物進(jìn)貨單價(jià)不同,計(jì)算成本時(shí)怎么區(qū)分對(duì)應(yīng)的單價(jià)? 問(wèn)題2.同一客戶(hù),一個(gè)月內(nèi)有幾筆出貨,結(jié)轉(zhuǎn)成本是每筆分開(kāi)做憑證,還是月底匯總后做一筆?
30.結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品生產(chǎn)成本,其中1號(hào)產(chǎn)品按本月產(chǎn)品單位成本(假-|||-設(shè)為987.76元結(jié)轉(zhuǎn);Ⅱ號(hào)產(chǎn)品按上月單位成本(假設(shè)為40元)結(jié)轉(zhuǎn)。怎么做會(huì)計(jì)分錄
30.結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品生產(chǎn)成本,其中1號(hào)產(chǎn)品按本月產(chǎn)品單位成本(假-|||-設(shè)為987.76元結(jié)轉(zhuǎn);Ⅱ號(hào)產(chǎn)品按上月單位成本(假設(shè)為40元)結(jié)轉(zhuǎn)。怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購(gòu)買(mǎi)了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒(méi)用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開(kāi)了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒(méi)結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開(kāi)具過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說(shuō)正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開(kāi)具過(guò)來(lái)的,如何做賬務(wù)處理
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)一下老師貴州今年報(bào)名必須提供工作證明嗎?