暫估是貸記應付賬款做的 ?
老師,我報所得稅的時候我暫估了成本,那我的賬也是這樣暫估還是不用暫估,按照實際發生的來?后面成本票來了,入賬就可以了?
老師,紅沖完暫估和暫估成本,按照正確的發票入賬以后。結轉萬成本,是不是還要把剩余發票未到的繼續暫估,然后再結轉一次成本。
老師,在建工程要轉入固定資產了,一般是按照合同需要結算的金額暫估入帳還是按照賬面價值暫估入帳啊
老師,去年有一個產品對方沒開票,一直都是暫估入庫和暫估結轉的成本,現在開票了,比如現在開票金額是15元一臺開票了10臺,之前暫估的是15元一臺估計了100臺。1、現在入賬就按照開票金額數量入庫對嗎?2、紅沖之前的暫估是按照本次開票的數量來按照當時暫估的沒太金額來沖入庫和成本嗎?比如之前估計的15/臺總計100臺也就是1500元,現在收到10臺的票就按照15臺來沖10臺,對嗎
你好,我想問一下,我開具紅字發票,可是我在紅字發票開具這個功能里,卻沒有找到我已經開出來的紅字發票,是為什么呢?
國內的貨物銷售給物流公司,這時不確認收入,以物流公司賣到國外的子公司,國外的銷售確認收入,會計怎么做賬
老師,所得稅匯算后的財務報表年報怎么填報,是按上年年報填,還是按調增,調減后,報
怎么把提問的問題刪了
小規模除了季報,平時不用報稅嗎?
老師 文化傳媒公司開票類目是什么
工商年報在哪里申報呀?
老師您好,就是平時只報一個人工資的,就是那種零申報的公司,也沒有交過稅,也沒有開過發票,注銷的話,怎么注銷?詳細的步驟是什么?
老師您好!收到的政府補貼可以沖減對應的費用,我們收到保險類政府補助,但今年目前還沒有交過商業保險,也能沖減嗎?
老師,企業注銷的時候,賬面上的未分配利潤轉贈資本了之后,所有者權益合計是四十萬,但是未分配利潤為0了需要交稅嗎
是的,老師
借:應付賬款 貸:庫存商品
金額 是多暫的金額
應付賬款減少,就少付款了,實際付了14695
借:應付賬款 14695 貸:庫存商品 14695
借:庫存商品 借:進項 貸:應付賬款-供應商 14695
老師,第一個分錄沒弄明白?
第一個分錄,沖減暫估分錄
收到發票,就充了暫估,然后做有票分錄,就有差額
暫估的庫存商品,銷售了,做了成本結轉了 ?
是的,老師
再做沖減成本分錄 借:庫存商品 貸:主營業務成本