你好,建議按照賬面價值,謝謝
自行建造的固定資產,按暫估價轉入固定資產,辦理完竣工決算手續后調整原來的暫估價值,不需要調整原已計提的折舊額?暫估和竣工的價格不一樣,以后每個月按新的折舊嗎?這個新的折舊和原來的折舊,是怎么算的
老師,我公司有10萬元的工程款,之前我按照價稅合計的價格暫估入了在建工程,現在因為我公司需要向外租賃廠房,我需要將在建工程轉入固定資產,我想問一下我需要把這筆工程款去除稅金轉進固定資產嗎(發票還未到),分錄該怎么做
老師:現有我有一筆在建工程轉固定資產,暫估入賬。手里有多份合同包含主體合同、監理設計等合同,我在計量固定資產暫估入賬價值是按照主體合同金額暫估入賬還是全部合同價款暫估入賬合適?
老師,在建工程要轉入固定資產了,一般是按照合同需要結算的金額暫估入帳還是按照賬面價值暫估入帳啊
老師 請問我們進口的機器 入賬固定資產時候按照當時完稅價格匯率暫估入賬,現在分期支付每期的匯率跟當時暫估時候不一樣需要調整固定資產入賬價值按照現值入賬?還是匯率差直接計入財務費用 不影響入賬價值
老師怎么查客戶開的電子發票做沒做廢,開票員什么進電子稅務局能看到嗎
公司跟這個公司簽合同,這個公司又讓另一個公司轉賬,演出場不變,已經演出過了。這個之前簽合同作廢,重新跟轉賬公司簽一份合同可以嗎。
分公司注銷,總公司賬上其他應收賬款借方有余額,分錄怎么寫
老師您好,請問拆裝費用稅收編碼是多少,我們廠清潔時有些東西要拆移到另一地方,支付這項費用對方公司開什么發票
2023年的發票,3月份沖紅,憑證直接沖減當月的主營業務收入嗎
老師,公司購買動力柜,折舊年限幾年
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫藥費,有員工的醫藥費發票,發票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
請專業的老師回答:我們公司是香港公司,從日本進貨到香港,香港公司為主體在天貓國際開的店鋪,然后通過9610直郵模式寄給顧客,請問這種進口增值稅的繳納,采用了單件大于385的免稅政策,沒有采用小于5000,按照7折繳納進口增值稅,這個有稅務風險嗎
財務人員轉正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業有套房產出租中,每個月確認收入成本,但是現在一次繳納了一年物業費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發票開了一年的,我怎么做分錄呢
那后續還有工程款需要支付,是做了在建工程分錄然后同步轉固定資產科目嗎
你好,是需要的,謝謝
已經折舊和攤銷的金額是不是可以不按照最新的固定資產賬面價值來做調整呀
你好,這個不建議的,謝謝