同學,你好 1.是的 2.按照本次開發票的數量來紅沖之前的暫估
老師,工作上有這樣的一個事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對方開票給我也是6萬,因為之前入庫都是暫估入庫的,但是現在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購材料入庫, 請問我收到6萬發票的時候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我8月份依然會有供應商給我送貨,我依然是沒有發票,是按照暫估的來做,借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師,是這樣的,今年一月份銷售一臺設備,結轉成本時因為發票沒有收回來,成本我是暫估入賬的,3月份收到發票,我記到了這個設備的生產成本里,但是忘了沖之前的暫估成本了,現在已經結賬了,報表也上傳到稅務局了,沖暫估成本再以真實的成本結轉這比分錄我可以放到4月份做嗎?
老師,去年有一個產品對方沒開票,一直都是暫估入庫和暫估結轉的成本,現在開票了,比如現在開票金額是15元一臺開票了10臺,之前暫估的是15元一臺估計了100臺。1、現在入賬就按照開票金額數量入庫對嗎?2、紅沖之前的暫估是按照本次開票的數量來按照當時暫估的沒太金額來沖入庫和成本嗎?比如之前估計的15/臺總計100臺也就是1500元,現在收到10臺的票就按照15臺來沖10臺,對嗎
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
影響當期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產清理
什么情況下計提所得稅
老師好!我收款10萬,開票8萬,2萬是保證金,怎么做會計分錄
本次開票的金額和暫估的不一樣不用管對嗎?只要用本次發票數量去按照當時暫估每臺的金額沖嗎?比如當時是每臺15元估計了100臺,現在收到10臺發票,也就是10乘15來沖,是這個意思嗎?
同學,你好 是的,你來了多少,之前紅沖也沖多少。金額紅沖是按照當時的暫估金額紅沖
好的老師,追問一句哈,客戶公司幫忙找臨時工費用2000塊錢,給我們開了發票,入什么科目呢?臨時工幫我們弄得產品的一個加工還是銜接的,就只有這一次
同學,你好 主營業務成本
可以入銷售費用嗎
同學,你好 可以的,按照你們公司的情況入
好的,老師企業所得稅暫估成本或費用,一般是在計提增值稅附加稅后暫估,還是在月末結轉后暫估,還是在計提增值稅前暫估呢
同學,你好 月末結轉前暫估