同學你好 這個不能哦
老師,這個月的增值稅報表申報了,但是稅局打電話來說這個月進項不抵扣,我還可以更改申報表嗎?能改的話在哪里改?
12月份增值稅申報表已經申報,但是年終審計2月份的審計要求將一部門進項稅額轉出,那么我這個增值稅申報表可以不去大廳更正,把這個轉出數填到2月份的增值稅申報可以嗎,我們現在進項留抵很多,還沒涉及到繳納增值稅
老師,我們上個月報的報表,想去大廳把預繳增值稅抵扣部分改為農產品進項稅抵扣,可以更改嗎?
請問一下,企業上個月申請增值稅存量留底稅額退稅,這個月的增值稅申報表附表二進項稅額轉出已自動體現,那需要在附表四的本期調減額體現這部分金額嗎?
你好老師,我四月份收到的留底退稅28478元,現在又把留底稅款全額繳回去了,三月份的一個進項稅額8256.88需要做進項稅額轉出,現在我四月份的表二的數據沒辦法改,現在我需要先修改哪個月的申報表,具體修改順序麻煩老師給講解一下
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現在的公司現在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠對乙公司實施控制。合并日◇該廠房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。
之前有進項留底必須這個月使用嗎?
留抵的只要有就得抵扣