你好 方便截圖看一下表四哪個位置的嗎?
老師好,增值稅留底退稅 申報的時候要做進項稅額轉出,這個申報是次月在附表上進項轉出嗎?
您好老師,請問這個月申請了期末增值稅增量留底退稅,是在5月份申報4月份表時填附表二進項稅額轉出嗎?做賬也是4月份做嗎
老師,收到稅務局留抵退稅,當時留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報四月份增值稅時附表二中本期進項稅額轉出額自動帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動帶出的金額?
請問一下,企業上個月申請增值稅存量留底稅額退稅,這個月的增值稅申報表附表二進項稅額轉出已自動體現,那需要在附表四的本期調減額體現這部分金額嗎?
老師,請問下,上個月5月份有申請存量留抵退,免抵退是0申報,那么本月報增值稅附加稅的時候是否需要進項稅額轉出呢?
您看一下
你好 這個不填寫的呢??
謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!