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請問一下,企業上個月申請增值稅存量留底稅額退稅,這個月的增值稅申報表附表二進項稅額轉出已自動體現,那需要在附表四的本期調減額體現這部分金額嗎?

2022-05-19 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-19 14:14

你好 方便截圖看一下表四哪個位置的嗎?

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快賬用戶3136 追問 2022-05-19 14:17

您看一下

您看一下
您看一下
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齊紅老師 解答 2022-05-19 14:25

你好 這個不填寫的呢??

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快賬用戶3136 追問 2022-05-19 14:26

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-19 14:31

?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!

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你好 方便截圖看一下表四哪個位置的嗎?
2022-05-19
借銀行存款 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借應交稅費、應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費、應交增值稅,轉出未交增值稅 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅
2022-05-03
你好 申請退稅前一稅款所屬期內按規定轉出的進項稅額,無需從已抵扣的增值稅專用發票
2022-04-18
不交增值稅附加稅就不用交
2022-05-18
您好 增值稅留底退稅 把申請說明給您可以么?
2022-04-17
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